咨询
Q

你好,老师,小规模公司,去年暂估了9万,借成本,贷其他应付款,现在跨年了,我需要冲红重新做,还是调整损益,调整损益的话,怎么写分录

2024-04-24 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-24 11:55

借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

头像
快账用户1049 追问 2024-04-24 11:57

柠檬云没有以前年度损益调整这个科目,我直接借其他应付款贷利润分配可以吗

头像
齐红老师 解答 2024-04-24 11:57

那没问题,是可以这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2024-04-24
你好,如果是发票金额与原来暂估的金额有差异,差异部分应该计入以前年度损益调整
2022-02-28
你好,借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2021-01-06
你好,跨年的分录写错了,涉及损益类需要调整是要用到以前年度损益科目。借其他应付款,贷以前年度损益调整
2020-12-30
你好,你的会计分录是正确的
2020-09-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×