你好,你需要给他开发票吗?税率是6% 如果不考虑进项 增值税6%, 附加税,小型微利企业6%, 印花税,需要看具体的业务 企业所得税,小型微利企业是5%,加起来11.36%
老师好 我们是一般纳税人公司想给别人开113万 含税发票 我们要跟对方要多少税点才能不亏
老师,我们是总公司,有分公司想从总公走账,请问我们要收多少税点才不会吃亏。
老师,我们是小规模纳税人,别人有15万从我公司过账,我收多少税费才不亏,具体要怎么计算呢
某公司中了一个标,价格是125000元,税点是13%。该公司要把这个标转给我们,但是我们只能开1个点给对方,那我们要开多少票给对方,对方才不会亏钱。 怎么计算的??
你好。老师,我们公司要开6个点的发票出去,一般收取对方几个点才不会亏呢,如何计算税点收多少比较合适呢
关于一般纳税人辅导期预交3个点政策,假如我按3个点预缴以后,税负就是定了吗,我实际没有那么高的税负,我该怎么办
我当月认证的发票,能不能只录进项凭证,其他的费用我下个月记凭证
个税的金额公司承担,记入了职工薪酬,汇算清缴需要调增吗?
老师,请教一下,企业所得税第三季度的职工薪酬实发金额是按照个税的1-9月份的所属期合计数填还是怎样填的?如果1月份发放的是上一年都的12月份工资,也是需要加上去吗?
我们是支付租金收发票一方也需要缴纳印花税,是吗
老师,发票提额一般都提供什么?合同这边不显示金额,只是一个合作,这个图片是流水可以吗还是说必须打印详细信息
我现在已经离职了,还有几个月的工资未发,这是人事给我的回复: 现在月初和国庆放了8天长假,这几天回款较少哟,看看月底好吗? 我应该如何强硬的回应她?
老师,请问下金蝶系统能把做好的XLCEL表库存导入系统库存吗?
老师,我们单位一直是当月发工资,没计提过。考虑到现在申报表的变化,怎么调整成当月计提,次月发放,个税系统怎么申报
老师我四月份的工在自然人扣缴端里申报重了,因为四月份有几位工人没有开工资,有几位开了的我都申报了,在七月份开工资时又把这几个人的申报了一次,这要怎么办?都没有产生个税
如果考虑进账呢,给对方是开6个点
还有给员工的哪些补贴不用交个人所得税么,有没有政策依据
你好,你有进项抵扣吗?那你得看一下你进项抵扣了之后需要交的税款 他给你开出来的和你开出来的金额一样吗?
如果一样呢?
税率一样,金额也一样。增值税、附加税、企业所得税都不需要交。看下印花税需不需要缴纳。
好的,老师,还有个税,公司给员工哪些补贴不用交个人所得税
一)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金; (二)国债和国家发行的金融债券利息; (三)按照国家统一规定发给的补贴、津贴; (四)福利费、抚恤金、救济金; (五)保险赔款; (六)军人的转业费、复员费、退役金; (七)按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费; (八)依照有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得; (九)中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得; (十)国务院规定的其他免税所得。 是国家统一规定的免个税的政策,具体的补贴,你看,你当地有些地方通信补贴和交通补贴可以免,但是有限额,一般也就是二百三百。
有没有差旅津贴,误餐费,公务用车,通讯补贴之类呢
差旅津贴误餐费不超过你当地规定限额的,这个不需要交个税的。这个属于差旅费,误餐费
通信费,交通费看你当地的政策,你说的公务用车是什么意思?
差旅津贴误餐费是要发票做费用处理吗
上海这边的标准是多少呢
上海的不清楚,不需要发票。
差旅津贴和日常的差旅费不一样吧,
你好,差旅津贴是报销了差旅费之后,你给一个人补贴。
这个补贴就不用要发票了吧,金额限制有多少呢,还有这个不放入工资薪金所得吧,不用交个税,是做福利费吗?如果福利费是不是所得税汇算清缴需要调整呢
每个地方消费水平不一样,你最好问下你税务局,这个不需要发票的,做账务处理也是做差旅费 福利费有扣除比例,按工资的14%抵扣所得税。如果能分出一个人是多少的福利费,需要合并到工资薪金算个税。
老师,小微企业的附加税是按减半6%算吗,还有所得税小微企业5% 是100万以内吗,是不是100万-300万还有一个比例
对的是的,企业所得税,小型微利企业都是5%的利润,300万以内的税率都是5%。
300万以上就全额缴纳了,25% ,现在是取消了原来100万以内的2.5%了是吧
是的对的是的对的是的对的。