你好,在增值税表2里填写进项税额转出。
老师请问,18年的专票当年已认证,但是在认证当月做了进项转出,现在又想重新抵扣这张专票的税额,怎么操作呢?
老师,您好,请问2021年的已抵扣的进项税额在22年发现不能抵扣,是需要进项转出么,分录怎么做呢,
老师,您好。现在账上的进项金额,和待认证进项金额要跟哪里核对?登录发票网站找不到金额。就好像销项的可以跟盘里的核对。
老师,你好!进项税额认证后,在报税时,发现有认证不符的发票在哪里去查找不符的发票,谢谢!
不能抵扣的进项税额已经认证抵扣了,从22年1月到现在存在多个月份都认证了,现在要做转出,在申报表附表二中认证专票填写以前的份数和金额,在进项税额转出那栏填写要转出的份数和金额吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那个可以直接填吗?不是根据认证的发票自动生成的吗
你好。进项转出说明咱以前已经抵扣了。抵扣的,现在就填写表2转出来。
你看一下你系统要是自动带出来,你就不用手动填写。只要数据对就行,看增值税表2。
那个表能手动填数吗?我还真不知道,以前都是认证完,或做转出,他自动生成,现在改成这种全数电的了, 不知道在哪里转出了
增值税表二填写进项税额转出。你具体是哪种情况?那表上对应的你选择上就行。