同学你好 在填写资产负债表的“应交税费”这一栏时,需要综合考虑企业本月应交的各项税费。根据题目描述,本月应交增值税是负数-2000元,企业所得税费是3000元。在填写“应交税费”这一栏时,应只考虑那些尚未支付且不能作为资产列示的税费。在本例中,就是企业所得税费3000元。因此,“应交税费”这一栏应填写3000元。

请问资产负债表的填写会计余额表应交税费部分可以填在其他流动资产吗?我看到有人把应付增值税的进项-销项填在了其他流动资产,应交个税填在了应交税费,这样子也是可以的吗?应交税费科目余额在借方,填负数金额在应交税费栏是对的吗?
工程票很多一时认证不掉,做应交税费待认证进项税,资产负债表是填未交税金栏负数吗?
你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额, 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
填写资产负债表应交税费这一栏时怎么填写,本月应交增值税是负数-2000 企业所得税费是3000元,那我应交税费这一栏填写多少
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
老师,甲会计下班后发档案室有两天都没有锁可需要跟领导汇报
一般纳税人,刚申请的票种核定,添加的项目税率为3,为什么?怎么调成13
我们公司和分包方结清工程款 是我们开结清证明给分包方 还是分包方给我们开结清证明 证明款项结清了
我的金蝶财务软件出具资产负债表应交税费这一栏就是两个金额相减的呢 是错了吗
同学你好 这个填写应交税费的金额
增值税是-2488.56元 企业所得税是 2359.56元 应交税费-129元
填写资产负债表的应交税费一栏填列的是总账应交税费科目的期末余额,
意思我这个财务软件出错了是不
我看着是不对的哦
哪里不对
看着他的公式没问题
应交税费的金额不对 他应该是总账应交税费科目的期末余额
软件是按照总账明细余额核算的 那要怎么改他这个公式
你得找软件售后哦
软件可以让我自己按照自己公式更换,但是公式是哪个呢
资产负债表中的应交税金总额=主营业务税金及附加(城建税、教育费附加)%2B所得税%2B增值税应纳税额%2B管理费用中税金(土地使用税、印花税、房产税、车船使用税)
他这个财务软件就是这个公式呀
那你就按软件出来 的数据填写 这个一般是看总账余额