你好,有取得对应原材料发票吗?
老师 我暂估原材料的时候 应付账款暂估是不是没有付钱 都会一直放在这个应付账款暂估里 等到收到发票公户转账的时候 ,把原来暂估的借记原材料贷记应付账款暂估 红冲了 然后按照发票再重新做一笔 是吗
老师好,帮忙看一下,原材料暂估的问题,现在账上已经挂了A公司暂估205万,1️⃣是冲原来的凭证,2️⃣是重新暂估分录,3️⃣是发票进来了冲一部分暂估,4️⃣是正常购入材料款未付5️⃣是付款时候分录。我想问下3️⃣4️⃣是不是应付A公司重复了。冲暂估贷方要计入什么科目呢。
老师我账上有原来会计暂估的应付款,当时他是暂估原材料入库的,现在过去两年了,一直在账上挂着,我有办法把他转别的地方吗
郭老师请问下2023年我有冲红的一笔材料 属于把暂估的材料多冲红了142200.72元,然后在账上一直挂着呢,这个我该怎么处理好呢,能更正来冲红2024年暂估的材料吗,2023年冲红分录 借原材料-142200.72, 贷应付账款-应付暂估款-142200.72 借贷都是负数
老师您好,请问,签订的合同,一方盖公章,一方盖的合同章,可以吗有效吗?
某人转现金进公司账户,怎么入账
某公司2022年年末资产负债表如表货币资金2短期借款1应收账款8应付账款8存货14长期债券6固定资产15实收资本15无形资产留存收益101资产合计40权益合计402022年度该公司实现销售收入100万元,获得税后净利8万元,发放股利6万元。预计2023年销售收入增长到120万元,现有设备足以满足生产增长需要,销售净利率、股利发放率仍保持2022年水平。实训要求:用销售百分比法预测该公司2023年需要追加多少资金?实训指导:(1)将资产负债表中预计随销售变动而变动的项目分离出来。(2)确定需要增加的资金。(3)确定外界资金的需要量。
企业承担的社保部分,没有通过应付职工薪酬分录核算 缴纳企业社保部分 借:管理费用-社保 贷:银行存款
老师好!我们四人合伙注册了一个一搬纳税人小规模企业注册资金一百万,我是法人占股50%已实缴投资款二十万,昨天我私人卡转入公户十万失误未标注用途,这十万可转为投资款吗?如何操作合法合规?谢谢了!
残保金申报的工资总额和上年职工人数是按照哪里填的
A公司注册资本3000万减资到2000万,股东甲46%不变,股东乙24%转给B公司,股东丙20%不变,股东丁10%不变,请问做减资和股权变更要交哪些税
假设有A,B,C三方。A是购买方,B是销售方,但是B没有营业执照,需要让第三方C走账,即真实业务流是A和B,合同流是A和C,发票流是C→A,资金流是A→C。这种情况下A让C虚开发票,A算不算违法?ABC三家非关联。想问下,这种情况A的经办人是不是主要责任人之一。 是由同事找C开发票后,再把发票发给我,催我发起走账流程,并且我汇报给领导后,领导也要求让我正常走账(有微信文字确认)。这种情况我仍就是主要责任人吗?我该怎么保护自己?还是说趁早离职哪怕裸辞。
负债表,期末数,预收账款(584569.5元),应收账款(805891.4元),问2者重分类后,我应收预收金额是多少,就是我还有多少没开票的,多少未收到的。
老师如果企业注销固定资产还没有提完折旧,先做固定资产清理吗,用清理的钱去还负债
没有,当时账在记账公司,拿回来就这样了,并且汇算清缴还没有调增
你好,是根本没有材料购进而做的暂估吗?
是这么回事
你好,那就直接把暂估入账的分录红冲就是了
可是他都抵了成本,这样库存就是零了
你好,那就需要把之前领用,结转的分录也冲销
四百多万呢
你好,多少金额,都是这样的处理方式
还有如果是少的情况下,那就是分批给他冲销,账是不也有很大问题
你好,随意暂估入账,当然是有问题的(人为控制利润)
是的,其实当时可能没用这么多这种原材料,可能别的用的多,但是他就随意估结果就出现这种情况
是的,其实当时可能没用这么多这种原材料,可能别的用的多,但是他就随意估结果就出现这种情况
是的,其实当时可能没用这么多这种原材料,可能别的用的多,但是他就随意估结果就出现这种情况
你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗
老师,还想麻烦问一下,如果税局查账,大概率查几年的
你好,税局查账是没有什么必然规律的