借成本费用 贷其他应付款员工 报销的时候 借其他应付款员工 贷银行存款

老师,去年由建设单位代施工单位付了一笔材料款,建设单位的分录:摘要,代XX公司支付材料款,借:其他应收款,代:银行存款。施工单位未入账,商家也没开票,如果在今年开票再拿给施工单位入账可以吗?
我司对公账户付给其他单位,因为交易失败,其他单位把款退回到我司法人的私户 这个要怎么做分录
老师,老板有3个单位,平时付水电费,电话费,都是一个办公人员付支付宝或2微信付款,拿发票来报销,是支付宝转她个人,报销单都写在一起,走的私账,做账的时候才分开。现在如果想三个单位分开,那这钱该怎么付,第一,二两家单位没这个员工名单,可以通过对公账户打款给她吗?
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师您好,请问一下要查2026年上半年的总费用和明细费用,就是上半年实际花出去的钱,是哪个表最能体现?是要6月份结账以后才可以看出来真实的数据吗?不结账的话会影响数据的真实性吗?
老师,餐饮行业停业了,改名称矿业投资有限公司可以改吗,有啥要求
企业所得税的税率是多少,老师
老板的汽车保养费进入什么科目及明细二级科目
老师,个人代开进来的劳务费发票,用微信给他转账了,这个做账可以用贷方做个现金吗?用现金平
B公司之前投资了一家公司(A公司)一百万,也欠那个公司(A公司)几十万,现在那个公司注销了,把账户所有的钱退到了B公司账户,B公司怎么做账呢 :退回来的钱和欠款,需要什么佐证材料呢
银行贷款 长期借款? 在财务报表上有体现吗?
老师,请问我们是建筑行业,买了一款材料,合同是19万,固定单价是480元,倒挤的话数量会有无限循环小数,现在发票已经这么开出来了,会有很大的税务问题吗?
请问老师,我是小规模企业,1季度购销印花税忘交了,怎么补救
债务人不履行债务的,对履行该债务具有合法利益的第三人不能向债权人代为履行 不理解 能举例吗?
那借其他单位的款项直接转入员工分录怎么做?
没明白你说的这个是什么意思?
就是借的其他外单位的款,外单位把款直接转到出纳卡上,出纳付
出纳付款,借其他应付款外单位 贷其他应付款出纳
那出纳收到款时借其他应付出纳,贷其他应付外单位
对,没错的,就是这么做的