借成本费用 贷其他应付款员工 报销的时候 借其他应付款员工 贷银行存款

老师,去年由建设单位代施工单位付了一笔材料款,建设单位的分录:摘要,代XX公司支付材料款,借:其他应收款,代:银行存款。施工单位未入账,商家也没开票,如果在今年开票再拿给施工单位入账可以吗?
我司对公账户付给其他单位,因为交易失败,其他单位把款退回到我司法人的私户 这个要怎么做分录
老师,老板有3个单位,平时付水电费,电话费,都是一个办公人员付支付宝或2微信付款,拿发票来报销,是支付宝转她个人,报销单都写在一起,走的私账,做账的时候才分开。现在如果想三个单位分开,那这钱该怎么付,第一,二两家单位没这个员工名单,可以通过对公账户打款给她吗?
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,如果一个人一年在两处取得工资薪金,同时在两处申报了年终奖,这两处取得的年终奖汇算清缴可以合并到一起选择单独计税方式计算吗?还是只能选其中一笔选择单独计税,另一笔要合并计税啊? 不是同一个公司申报了两笔,是两个公司各申报了一笔。
开票信息在哪里维护呢?需要变更一下银行信息
小规模纳税人租赁房屋要交多少税?
老师,一般纳税人当月产生要交的增值税要计提吗?分录怎么写
老师,麻烦问一下,我们这个月加油票税额是200,然后我们,免税收入是100万,应税收入是200万。假如这个情况,我这个做凭证怎么做呀?它涉及到进项税额转出
请问老师,福建电子税务局能不能手机开票,企业呢
我们公司要开一个大门,破坏了路边的树木,这个支付的赔偿款记入营业外支出,所得税前能扣除吗?
预收账款挂帐80万会有风险吗,今年挂帐的,申报收入大概在300万
报销品质部出差处理品质问题计入什么科目
老师,我想问外账库存怎么弄出来的?我们自己都没有成品仓
那借其他单位的款项直接转入员工分录怎么做?
没明白你说的这个是什么意思?
就是借的其他外单位的款,外单位把款直接转到出纳卡上,出纳付
出纳付款,借其他应付款外单位 贷其他应付款出纳
那出纳收到款时借其他应付出纳,贷其他应付外单位
对,没错的,就是这么做的