是直接申报在一般企业收入明细表中。需要更正第4季度的申报的增值税和季报所得税

请问老师,去年工资一部分今年计提的,做的以前年度损益调整,那我汇算清缴时这部分是一起做到工资调整明细表里吗?还有这样我第四季度报表和企业所得税是不是要重新更正申报了
老师,请问公司收到政府给的项目补贴,这个收入在汇算清缴的时候一般企业收入明细表中填报了,在专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填写啊
老师,纳税调整,调2022年年度企业所得申报表,调增收入,那我调数据的时候,是不是写A105000纳税调整项目明细表 中的第30行?还怎么写
第四季度企业所得税申报时漏报了一部分增值税收入,在汇算清缴时为部分收入,是直接申报在一般企业收入明细表中,还是申报在纳税调整项目明细表中?
在填企业所得税汇算年度申报表时,将部分账面上的管理费用填止营业成本,请问在填纳税调整项目明细表时还需要调增吗?如要调增应该在哪里填写?
老师,你好,请问季度企业所得税的申报有一项附加事项:已计入成本费用的职工薪酬是包含计入但是还未发放的工资吗?
更正24年增值税及印花税及企业所得税的报表,如何调整账务处理
老师好,请问一下现金流量表其中借款取数不了是什么原因呢,我查看了凭证与流量表勾稽关系也是对的呀?
老师好,申报印花税的时候有之前申报过的营业账簿印花税和技术合同印花税,怎么把这个删掉呢,还是不用删除直接零申报呢
我们是个体工商户,我怎么查询我增值税按哪个数报的?销售额加上税额,我们开票是1个点的税额
@郭老师@郭老师@郭老师
采购设备,发票比实付少500,这个怎么处理,发票已入账
公司专门送货的车,加油费可以计入主营业务成本车辆使用费吗
老师,印花税营业账簿年报的计税依据是什么呀?
@郭老师@郭老师@郭老师