咨询
Q

因上游单位出问题,我公司收到对方的增值税专用发票已经抵扣,在申报表中做进项税额转出,分录应该怎么做

2024-04-27 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-27 08:29

实际已经支付了是吗 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出

头像
快账用户6694 追问 2024-04-27 08:33

支付了的进管理费用,那未支付货款的呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 08:35

还需要支付不支付借应付 贷管理费用 进项转出

头像
快账用户6694 追问 2024-04-27 08:46

出问题部分的金额不需要支付了

头像
齐红老师 解答 2024-04-27 08:47

那就按上面的 成本也不能抵扣

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
实际已经支付了是吗 借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-04-27
你好,对方需要你开红字信息表吗?
2023-10-16
你好,是对方没有交税吗?那实际有没有业务?
2023-10-19
进项税额转出时,会计分录为:借记相关资产成本或以前年度损益调整,贷记应交税费-应交增值税-进项税额转出。具体金额根据实际情况确定。
2024-10-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×