你好,主要是就是行政事业单位的罚款滞纳金不能税前扣除
哪些计入营业外支出要调增 ,除了罚款要调还有哪些要调增的在汇算清缴时候
你好,老师,企业所得税汇算清缴中,营业外支出需要调整是吗?哪些除外?
年所得税汇算清缴时,营业外支出里哪些支出允许在所得税前扣除,哪些支出不允许在所得税前扣除?
做营业外支出,到时候所得税汇算的时候能不能税前扣除?
所得税汇算清缴时:有哪些营业外支出是不能税前扣除的,要调增的
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
帮员工支付的个税能扣除么
不能,还有就是本身不有属于公司的费用,公司确承担的也不能税前扣除
本身就不是公司的费用,但是公司承担了,不能扣除的是么
对,比如说您刚才说的为员工承担的个税,这个就不能税前扣除
老师,那农民工工地干活受伤,公司给赔了的17000能扣除么
这个属于经营活动支付的是可以的
老师,有一笔费用是1300的,跨年了,就做到营业外支出的,能扣除么
这个不能因为这个是属于之前年度的费用
农民工在工地干活受伤了,我们赔了17万,这个应该能扣除的吧
对,这个是可以税前扣除的
卖了一辆车,亏了5000,也可以扣除的喔
对,这种正常的亏损可以扣除的
老师,是不是只是对税务行政部门的罚款不能扣除,工地上因为我们的材料不合格给我们的罚款还是能扣除的
行政部门的,比如说税务局,工商局等等这些都不可以
您说的那个是谁给您的处罚呢?
我们是分包,总包因为材料不合格,给我们的罚款
这个没问题,这个是经营活动中的可以扣除
老师,汇算清缴时的业务招待费是包括了销售费用和管理费用中的业务招待费的吧
对销售费用和管理费用里面都算上