您好,我们是已抵扣进项,款也付了,应付是平了,原材料只能报废,这个质量问题的资料备查,能税前扣除的

老师,我们上个月从供应商那买了一批货,款已全部付掉,进项税发票也全额抵扣,这个月要部分退货,厂商也愿意把需要退的款还给我们公司,但是对方不愿意开负数发票给我们,那我们拿不到负数发票公司进项税怎么处理?
外贸企业向供货商购买了一批货然后再卖出国外,供货商开了专用发票给外贸企业,外贸企业收到发票并申请了退税,现在因为质量问题,国外公司让这批货退回。供货商说退回需要将已经开的专用发票退给他们,但是已经退税下来了,外贸企业该如何将这个发票给供货商?开红字发票吗?还是要先将已经退税的归还税务局?
外贸A公司向供应商B公司购买了一批货,然后卖给国外C公司,C公司几个月收到货后发现质量问题,并将货全部退给A公司,因退运时间过长,A公司办理货物退运缴纳了进口关税跟增值税。(B公司当时开了增值税专用发票,A公司收到后并申请了出口退税。退款已收。),现在A公司可以直接将退回来的货卖给国内其他公司吗? 另外已经申请过的退税是否还要返还给税务局?
第13题【实训内容】某销售公司,2019年1月销售商品100万,增值税销项税额为16万,后来接到购进方的电话,对方觉得商品不符合本单位的要求,要求退货,经协商同意退货。并且也已经办理了退货。其他资料如下:(1)尽管已经办理了退货,商品也已经收到,但本单位没有开退货的增值税发票;(2)已经办理了退货,商品也已经收到,并且开出收到商品的证明,但本单位没有开退货的增值税发票。(3)已经办理了退货,商品也已经收到,并且开出收到商品的证明,也开出退货的红字增值税发票。仓要求:从增值税收筹划角度分析确定该企业的最佳设置方案。(答案保留小数点后两方案
老师 我们是一个商贸公司,之前客户进了一批货,发票也开了,现在客户货卖不动,要退一部分回来,这个账我应该怎么处理呢,发票开了收入确认了税也交了
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
不是抵扣 我们公司是做外贸的 出口到香港公司 那张发票做退税勾选 之前部分已经出货 那部分也已经退税了 现在还有部分货物在供应商那 本来等着出的 后面发现问题了 就不要了
哦哦,我还以为咱写错了呢。 根据财税2012年39号文件,外贸企业应单独设账核算出口货物的购进金额和进项税额,若购进货物时不能确定是用于出口的,先记入出口库存账,用于其他用途时应从出口库存账转出。
退税勾选的发票 电子税务局不是会有显示吗 我账面做了处理 税务局不用吗
留底质量问题 凭证 就可以 做库存结转成本吗
您好,1.我们这个也不是操作错误,(错误要:发票已申报退税,且符合开具 “出口转内销证明”),这部分没有出口的不退就好了 2.是的,可以结转成本,