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老师,汇算清缴中纳税调整增加额是200元,又交了12元的企业所得税,调整额和税该体现在财务报表哪两个项目下呢,还是说不用管了

2024-04-29 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-29 08:57

汇算就是调表不调账,所以账是不动了,正常做所得税的会计分录就行了

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快账用户8513 追问 2024-04-29 09:02

老师,那我交的这12元企业所得税,该咋记呢,第一季度不用调,我是在第二季度里填吗?还是该怎么记呢,辛苦老师讲解一下

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齐红老师 解答 2024-04-29 09:34

借所得税,贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税,贷银行存款

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相关问题讨论
汇算就是调表不调账,所以账是不动了,正常做所得税的会计分录就行了
2024-04-29
你好,管理费用纳税调增了260元,这个是调增了   应纳税所得额(税法的概念),利润总额是不变的 
2023-02-10
你好,纳税调整是需要在出现清缴的时候纳税调整的
2025-01-13
你好 可以不用调整的
2021-04-23
1.“应分摊期间费用,如您企业只经营此优惠项目,应将期间费用总额填写到此栏次 2.纳税调整金额的计算遵循一定的计算公式。A107020表第8列“纳税调整额”=第4列的调整金额-第5列的调整金额-第6列的调整金额,各列的调减金额用负数表示
2022-05-24
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