上个月你确认收入的时候, 借银行或应收, 贷主营业务收入, 应交税费-应交增值税-销项, 结转到未交增值税, 借应交税费-转出未交增值税, 贷应交税费-未交增值税
老师好!一般纳税人,上月申报有增值税要缴纳,上月的分录是借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税,这个月扣费了,是借应交税费~未交增值税,贷银行吗?然后上个月没有计提附加税
增值税不需要计提吗? 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗?我该听那个呢?
你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
如果一般纳税人这个月申报了上个月的增值税,这个月做分录:应交税费未交增值税 贷银行存款 那是不是上个月也要做一笔分录,如果要做的话上个月的分录怎么做?
如果一般纳税人这个月申报了上个月的增值税,这个月做分录:应交税费未交增值税 贷银行存款 那是不是上个月也要做一笔分录,如果要做的话上个月的分录怎么做?麻烦老师了
建筑施工企业,我的挂靠公司,现在被挂靠公司说,劳务这块让我们只提供工资表,他们申报个税,不开劳务发票给他们,那么我们只能做成本,就不能抵扣3点,那是开票划算还是申报工资划算
老师您好,学校里面的机器拆除,废旧物品回收,属于哪个行业,
老师,请教你个问题,买了一台设备36万要开发票的话收1万多的税点,,现在我们不是自产自销吗,你说要为了省那1万多不用发票吗
我们公司参与了一个实践基地的运营,现在要在金蝶内账上记录运营成本,怎么设置这个科目能区分开呢
电子退税金额怎么查的到退的哪笔税呢?
投资款73000元申报印花税,错填75000元,并已缴纳税款,现在更正申报如何操作?!谢谢!
税率1%的普通发票入帐是含1%税率入还是按除去1%的税率入帐
生产销售一体的制造业工厂的成本核算怎么做
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果应付账款和应收账款一直是负数要怎么处理
老师,我们是小规模纳税人公司,我们在交易中心平台的系统入金怎么做分录呢
如果上个月没有确认收入呢?
我想问一下,比如说确认收入时的税费是1031.96,为什么系统自动结转的税费金额是2205.73,是不是说明我上上个月的关于税费的账没做好
这个需要息看明细科目找原因