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老师,您好,幼儿园预交电费用(预收电费收据)入账时 借 其他应收款-电费 贷 财政拨款收入 收到电费发票时 借 业务活动费用 贷 其他应收 这个做分录对吗?

2024-04-30 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-30 14:40

您好,对的,这个是没错的

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您好,对的,这个是没错的
2024-04-30
你好,你支付的账务处理是正确的。你当月使用的借事业支出贷其他应收款, 收到了发票红冲这个的再做发票的。
2024-12-02
可以的,没问题的哈
2025-11-26
你好,这个是代收代付的业务还是什么?
2022-02-17
您好,这个的话,相当于你做收入后,然后这个马上产生了租金了,水电费,但是建议水电费,也做成本
2024-07-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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