借:以前年度损益调整(红字),贷:应付账款(红字)

冲红去年收入发票 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 销项税额(红字) 还需要做一笔 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整吗???
老师,我要冲回2022年一笔管理费用,是不是借以前年度损益调整贷银行存款红字
老师,22年有笔费用重复了,现在发现,我冲红是借管理费用(红字),贷应付账款(红字),还是借:以前年度损益调整(红字),贷:应付账款(红字)
你好,6月暂估费用,借:管理费用贷:其他应付款-法人名字,7月,有人工报工资,可以这样红冲,在做一笔分录吗,借:管理费用-红字贷:其他应付款-红字。正确:借:管理费用,贷:库存现金
你好,6月暂估费用,借:管理费用贷:其他应付款-法人名字,7月,有人工报工资,可以这样红冲,在做一笔分录吗,借:管理费用-红字贷:其他应付款-红字。正确:借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:库存现金,
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
然后,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:以前年度损益调整(红字),对吗?
是的,就是那样做的哈