如果是一般计税的附表一13%。销售货物一栏

老师,建筑施工企业一般纳税人发生固定资产清理,对应的13的增值税在附表一如何填列申报?提示如图,该怎么处理?
一般纳税人处理固定资产(车辆),处置收入在增值税申报表如何填?
一般纳税人有固定资产怎么填写增值税申报表
老师你好!一般纳税人固定资产清理后增值税申报表按照13%申报,企业所得税的营业收入就和增值税申报表对不上了,怎么办?
一般纳税人卖旧固定资产应该怎么申报增值税,填哪些栏次
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
老师,我的意思是:税是按照收款金额交13%,但是账务对应的的清理借贷抵后是营业外收入或者支出。那么增值税申报表上要交13%的增值税,那增值税申报表上要对应的填收入吗?是填收款金额的不含税,还是不填,还是抵后的营业外收入活支出的差额?
你好,填写的是你的处置金额的不含税的 比如你销售出去了100,一般计税的100÷1.13。