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老师 我是小规模纳税人 假如 第一季度 开票收入是300000,未开票收入是20000, 计提的增值税是2970.3 缴纳增值税时未开票收入也要申报 缴纳3168.32 计提的增值税和缴纳的增值税之间的差额怎么写分录,

老师 我是小规模纳税人 假如 第一季度  开票收入是300000,未开票收入是20000, 计提的增值税是2970.3
缴纳增值税时未开票收入也要申报 缴纳3168.32
 计提的增值税和缴纳的增值税之间的差额怎么写分录,
2024-05-04 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-04 10:48

您好,是我们少计提了198.02 分录都在贷方,图中问号科目就是 应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入 -198.02 贷:应交税金-应交增值税 198.02

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快账用户9254 追问 2024-05-04 10:49

也就是说未开票收入 入账的时候也需要计提增值税 老师是这样的吗

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齐红老师 解答 2024-05-04 10:49

您好,是的呢,是这么理解的

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您好,是我们少计提了198.02 分录都在贷方,图中问号科目就是 应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入 -198.02 贷:应交税金-应交增值税 198.02
2024-05-04
你好,是的,是需要计提的。
2025-04-11
你好,这个是申报在一起
2025-01-03
你好在第十栏里面填写的。
2021-04-17
借,银行存款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额
2024-01-09
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