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老师,请问增值税开票系统和账上的增值税相差三分钱,还没有结账,想直接改报表上的数额,但是每笔收入都是按照开出来的发票填写的税额,那么这三分钱应该如果直接在账上改呢?

2024-05-05 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-05 11:18

你直接做到这个月就可以的,这个是四舍五入的差异。差额放到营业外收支里面就行。

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快账用户3194 追问 2024-05-05 11:18

我就是不想那么麻烦才问的

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快账用户3194 追问 2024-05-05 11:19

就是故意不结账 按增值税申报表做增值税 应该怎么改

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齐红老师 解答 2024-05-05 11:20

多交了3分钱的话, 借营业外支出 应收账款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项。

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快账用户3194 追问 2024-05-05 11:21

晕老师我不是这个意思,我是要直接改数据,当月的不需要做处理啊

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快账用户3194 追问 2024-05-05 11:23

当月可以直接改账上数据,并不需要做会计分录啊

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齐红老师 解答 2024-05-05 11:26

你好,你收到了100块钱,然后你的增值税销项是100÷1.13*13% 你的这些都是固定的啦, 还能修改 修改之后不平 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税销项 如果你动销项的话,要么你的银行存款 还有变化,要么你的主营业务收入有变化 假设减少主营业务收入 那你的销售额又得变了,变了之后你看一下你的增值税申报表里面的和你账上的一样的吗

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你直接做到这个月就可以的,这个是四舍五入的差异。差额放到营业外收支里面就行。
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