同学你好 这个可以的
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
开帐前,有个客户就是50万的合同,然后7月给我们回款了10万,剩下40万没有回款,但是我们已经供货的产品对应的销售金额是30万,然后还剩下20万的销售金额的产品我们还没有采购,也不知道确定的采购金额,这样这个期初数据我要怎么统计
老师,请问下我们给客户做了10万,开了10万发票给他们,现在有3万的扣款,她只付7万给我们,现在3万客户只开收据给我们,这样可以吗?
我们有一个客户,还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款,我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000,并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说:不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
就是有个客户我们打款他20万,然后只能开10万的发票,已经好几个月了,说把剩下的10万退款给我们,可以这样操作吗?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目