同学,你好 嗯嗯,是的
老师员工因为卡号的原因代发不成功退回,请问我的退回来的分录是借银行存款贷其他应付款吗?之前我做的发工资分录是借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工贷银行存款,应交税金个人所得税
老师,4月份一张凭证分录是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 现在做7月账发现做错了,应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 那这个月想调整,可以是 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬–工资 这样调吗
您好,老师,就是我上月计提工资工资是借:管理费用5000贷应付职工薪酬5000,这个月我发放了,借:应付职工薪酬5000贷银行存款5000,但是工资又退回来了,这个会计分录咋写
老师,上个做的工资分录是 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 那这个月他的工资退回的分录是反着写吗?
老师,请问领导工资卡限额原因发放工资被反复多次退回,请问会计分录是否需要按照银行流水进行填写: 退回记录为: 借 :银行存款 贷:应付职工薪酬 工资 发放完成后记录为: 借:应付职工薪酬 工资 贷:银行存款 还是可以直接把实际发放的进行填写凭证分录: 借:应付职工薪酬 工资 贷:银行存款 现在就是这样记录但是银行借方和贷方的交易金额与实际发生不符,余额是正确的
财务软件期末结转,第一步期末检查:计提税金、结转未交增值税、计提所得税、都需要三层凭证吗?
老师好,请问这道题不是应该用所得的400—100还应该减7万吗?7万不是也是支出的费用吗
制造业一般纳税人 开票 今年 数量有亏空 金额没有 这种明年能补回来。这种情况可以做一笔暂估 吧亏空的数量先补上吗
合伙企业投资者5月借款买车,年底未还,需要交个税吗
老师,车辆撞着我们高速上的护栏,保险公司给钱打给我们了,开发票开车辆所有人还是保险公司?
老师,合同履约成本可以确认为存货吗?
老师房产税和契税是咋算的。
请问老师,公司要注销,在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完,资产负债都为零的数吗
怎么自己查海运提单,海运提单的货物名称货物收发货人怎么在网站上查
公司采购一批大米,到货后发现有破损,供应商答应做破损赔偿然后开了发票给我公司,实际上又不通过转账退回赔偿金额,在下次采购大米时做优惠抵消了,老师,这个怎么做账
你应付职工薪酬反着在贷方的话是不是表示增加我还要支付的工资吗?
同学,你好 不是,反着做就是退回
因为首先计提工资的时候是在贷方,后来发放的时候是在借方,那现在退回又还是去了贷方是这样的意思吗?
同学,你好 是的,你计提和发放的分录都要做反分录
所以退回也是反的分录了
同学,你好 是的,如果计提的是管理费用,需要用到借方负数