您好,要调增的,我们这是不按规定操作, 您看哈,他们用这个发票入成本了,我们能不交税么,

老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
22年老板娘出去旅游用公司的钱,开了张咨询费的发票,我觉得这个钱不能做费用扣除,所得税汇算清缴调增了,那公司支出的这笔款还需要账务调整吗
老师,我们公司19年开发票开多少收多少,但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多,按道理也不是多付,合同只是他们签错了,我们人员没注意,但是对方就不认了,就喊把多支付退回去,我们也退回去了,但是我们19年开发票出去的,发票他们也退不回来了,我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多,分录是借,营业外支出,贷银行存款,老师这样处理对吗,如果不对话应该怎样处理,我知道这个五万多税前不能抵扣,我明年汇算清缴再调增。
我公司多开了发票,也确认了应收款,对方不愿意红冲,双方协议免除多开发票金额的债务,我公司做营业外支出,所得税汇算清缴需要调增吗?
老师好,请问一下,我们跟对方买83万的沥青,发票是开给我们的,但是之前的财务用另外一个公司付款了,付款金额为53万,这是23年的业务,现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款,对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到,进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗,代付款协议这个具体怎么做?
老师 公司个体户开了很多个人票出去(刷国补),但是没什么进项票,这个问题大吗?
老师,老板买的这个酒和手机是送礼的,金额这么大可做业务招待费吗
建筑公司成立之初是核定征收,没有成本票给公司付款全是转给项目负责人个人的,他个人代付所有的材料人工等,现在公司其他应付款个人借方挂了几百万,能一直挂着么?后续如何处理
老师在哪里不用登录就能查到公司有没有申报年报
老师,酒店购买的公众责任险、雇主责任险计入哪个会计科目的二级明细?
老师 员工离职怎么在自然人电子税务局里边儿操作呀?
老师,我们是酒店的,运营期间装修了一下,装修费58000可以一次性计入管理费用-装修费吗?还是计入主营业务成本?
老师,我们是酒店的,酒店装修费58000元计入哪个会计科目的二级明细?能不能一次计入管理费用-装修费,小规模公司
我们公司是农业公司,种植了芦竹(一次种植多年采收)和蓖麻(当年种植当年采收),想问一下关于前期投入的成本应该这两种作物应该计入生产性生物资产还是消耗性生物资产还是农业生产成本
老师,公司的承兑,找人兑出来,那个人可以直接打到另外一家公司吗