你好,同学 这个可以检查一下应付账款余额,点开明细,有没有做这个供应商的分录

装修设计工程有限公司,21年9月份开始做的内账会计,公司之前没有人做账。然后现在银行存款发生业务,归还21年5月个人的借款,我不知道该怎么办,应该怎么做账?本来是计入其他应付款的吧,但是之前的账务没有数据,这个我该怎么办
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
1月份房东给我们公司开了六个月发票,但是只用了三个月就不住了。之前会计没有处理,我怎么做账?
老师好!我这个月有一张发票上个月已经付款材料也到了,但发票这个月才收到!我是这个月才来上班的,之前没会计做账,我又不想做以前月份的账,我要怎样做内帐呢,会计分录是怎样的?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
你说应付账款暂估的分录吗
你说应付账款暂估的分录吗 是的
去哪里查科目余额表吗就是查应付账款,是吗
科目余额表,看应付账款这个科目,然后点开明细
但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办
但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办 可以看科目余额表吗
但是像他这个付款四月份的账,他四月份开进来的发票,四月份付的款,但是他后面附件的入库单有三月份的,还有一月份的还有4月份的这怎么弄
这个是不是付款,付款的前面采购没有付款的,可以跟提请付款的业务确认一下
我的意思是说,比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思,你明白了吗
比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思, 这个是可能的 1月,2月,3月,做的暂估的话,收到发票的4月份冲销暂估,按照发票重新入账,再做一笔付款就可以的
就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对?但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了
就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对? 是的 但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了 是的 你说的很对的,同学
但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题
但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题 理论不严谨,但是也是可以的
那有什么补救的办法吗
就是后期,暂估要入账
意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢
意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢 是的,如果货到销售没来发票,成本也是暂估的