你好,同学 这个可以检查一下应付账款余额,点开明细,有没有做这个供应商的分录

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    之前会计没有交接也没帐,我根据电子税务局做期初余额是吗?但是假如有其他应付款明细我不知道是吧?好几个人的
你好 老师,我们有个供应商是有买他的东西 ,也有卖他的东西,会计分录就是 应收冲应付的形式, 我们现在贷了一笔款 银行那边直接是付给了这个供应商,但是分录就不知道怎么做了
装修设计工程有限公司,21年9月份开始做的内账会计,公司之前没有人做账。然后现在银行存款发生业务,归还21年5月个人的借款,我不知道该怎么办,应该怎么做账?本来是计入其他应付款的吧,但是之前的账务没有数据,这个我该怎么办
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
1月份房东给我们公司开了六个月发票,但是只用了三个月就不住了。之前会计没有处理,我怎么做账?
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你说应付账款暂估的分录吗
你说应付账款暂估的分录吗 是的
去哪里查科目余额表吗就是查应付账款,是吗
科目余额表,看应付账款这个科目,然后点开明细
但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办
但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办 可以看科目余额表吗
但是像他这个付款四月份的账,他四月份开进来的发票,四月份付的款,但是他后面附件的入库单有三月份的,还有一月份的还有4月份的这怎么弄
这个是不是付款,付款的前面采购没有付款的,可以跟提请付款的业务确认一下
我的意思是说,比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思,你明白了吗
比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思, 这个是可能的 1月,2月,3月,做的暂估的话,收到发票的4月份冲销暂估,按照发票重新入账,再做一笔付款就可以的
就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对?但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了
就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对? 是的 但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了 是的 你说的很对的,同学
但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题
但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题 理论不严谨,但是也是可以的
那有什么补救的办法吗
就是后期,暂估要入账
意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢
意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢 是的,如果货到销售没来发票,成本也是暂估的