你好,同学 这个可以检查一下应付账款余额,点开明细,有没有做这个供应商的分录
之前会计没有交接也没帐,我根据电子税务局做期初余额是吗?但是假如有其他应付款明细我不知道是吧?好几个人的
你好 老师,我们有个供应商是有买他的东西 ,也有卖他的东西,会计分录就是 应收冲应付的形式, 我们现在贷了一笔款 银行那边直接是付给了这个供应商,但是分录就不知道怎么做了
装修设计工程有限公司,21年9月份开始做的内账会计,公司之前没有人做账。然后现在银行存款发生业务,归还21年5月个人的借款,我不知道该怎么办,应该怎么做账?本来是计入其他应付款的吧,但是之前的账务没有数据,这个我该怎么办
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
1月份房东给我们公司开了六个月发票,但是只用了三个月就不住了。之前会计没有处理,我怎么做账?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
你说应付账款暂估的分录吗
你说应付账款暂估的分录吗 是的
去哪里查科目余额表吗就是查应付账款,是吗
科目余额表,看应付账款这个科目,然后点开明细
但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办
但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办 可以看科目余额表吗
但是像他这个付款四月份的账,他四月份开进来的发票,四月份付的款,但是他后面附件的入库单有三月份的,还有一月份的还有4月份的这怎么弄
这个是不是付款,付款的前面采购没有付款的,可以跟提请付款的业务确认一下
我的意思是说,比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思,你明白了吗
比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思, 这个是可能的 1月,2月,3月,做的暂估的话,收到发票的4月份冲销暂估,按照发票重新入账,再做一笔付款就可以的
就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对?但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了
就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对? 是的 但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了 是的 你说的很对的,同学
但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题
但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题 理论不严谨,但是也是可以的
那有什么补救的办法吗
就是后期,暂估要入账
意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢
意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢 是的,如果货到销售没来发票,成本也是暂估的