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但是如果我是新来的会计,我做四月份的账有好多付款付给供应商了,但是我不知道三月份之前会计他有没有做入库,这个怎么办

2024-05-06 22:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 22:06

你好,同学 这个可以检查一下应付账款余额,点开明细,有没有做这个供应商的分录

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:07

你说应付账款暂估的分录吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:07

你说应付账款暂估的分录吗 是的

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:08

去哪里查科目余额表吗就是查应付账款,是吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:09

科目余额表,看应付账款这个科目,然后点开明细

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:10

但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:13

但是他这个用友,我不太会用,老版本的了咋办 可以看科目余额表吗

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:15

但是像他这个付款四月份的账,他四月份开进来的发票,四月份付的款,但是他后面附件的入库单有三月份的,还有一月份的还有4月份的这怎么弄

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:18

这个是不是付款,付款的前面采购没有付款的,可以跟提请付款的业务确认一下

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:19

我的意思是说,比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思,你明白了吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:20

比如说他一月份,二月份,三月份都到货了但是他发票是开到一起的,开到四月份的,然后也是四月份付款的是这个意思, 这个是可能的 1月,2月,3月,做的暂估的话,收到发票的4月份冲销暂估,按照发票重新入账,再做一笔付款就可以的

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:21

就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对?但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:23

就是说如果他之前做了暂估,我就要冲销掉,然后按这个现在的发票再重新做,对不对? 是的 但是如果他之前没有做暂估,我就直接按现在的发票做,对不对?就不用再充他的暂估了 是的 你说的很对的,同学

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:24

但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:25

但是如果他之前没有做暂估,有没有什么问题 理论不严谨,但是也是可以的

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:25

那有什么补救的办法吗

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:26

就是后期,暂估要入账

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快账用户9250 追问 2024-05-06 22:30

意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢

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齐红老师 解答 2024-05-06 22:30

意思没入的就不管了,下次要入,是吧?问题是他当月怎么结转成本呢 是的,如果货到销售没来发票,成本也是暂估的

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