没有影响的,能合理解释
老师报个税的时候 一直报的是一个人 零申报 实际发了四个人的工资 这样做账的时候 安装实际发放做账 税务会不会有影响
关于这个政策,我们在11月申请资料的,现在申报12月的增值税看到增值税进项税减免有金额,就是这个政策一年的累计减免额,请问怎么在账上体现这个数 ,之前账上都没有这个计提的
老师 我们之前的会计填小规模增值税申报表时减免税申报明细表的本期发生额应该填2%的减免税额 结果错填成3%的减免税额。然后实际抵减了2%的税额 ,然后期末余额留了1%。这样要改申报表吗 有没有啥影响啊
老师,我们做账未交增值税和实际申报金额不一样,因为申报的时候有减免政策,这个有没有影响
老师,我做的账显示未交增值税是那么多,但是实际申报缴纳又没有账上那么多,原因是申报的时候我们有政策减免了一部分,这个差额怎么处理呢
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
好的,老师,我申报1季度的利润表的时候,显示的本月金额填季度累计的还是3月的呢,一般纳税人
报表是季度申报的,填季度累计的