你好,按规定是要更正当期申报表的,补交增值税的话会产生滞纳金,涉及的附加税通过以前年度损益调整科目,滞纳金的话做到当期营业外支出不可以企业所得税前抵扣

老师你好,我想问下建筑业预交的增值税在公司所在地进行申报时填写增值税申报表4就是预交增值税时,一般纳税人的简易计税和一般计税有区别吗?两种计税方式都是直接在建筑业增值税那里填上工程所在地已经预交的税额就可以了吗?如果不对,是为什么呢?麻烦老师解答,谢谢
老师,请教,如果去年四个季度增值税少报了,且在第一季度也交企业税了,如反回去年调账,就是要改所有的增值税表和财务报表企业所得税表,我是觉得这改那么多表,工作量太且…,有没有别的好方法呢?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表,报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整,营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税,现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢?
一般纳税人在2019年的时候增值税报错了,少交了增值税了。系统现在又比对出来了,如何补交2019年的增值税需要调企业所得税报表吗?都需要挑哪个时间段的报表?老师有比较好的建议和方法吗?
公司买了一辆新车,请问保险费也是放在新车的原值里面麽
老师,工资实收资本200万股东转到公司的账户里,可以在以借款的名字转出来吗
老师 这张发票是不是有问题开不正确
请问这个经营范围可以开现代服务*服务费发票吗?
老师,电子税务局里没有认定工资薪金个税的税种,那个体工商户给员工发工资,还需要和企业一样在自然人扣缴端申报个税吗?
请问老师,我现在报表的以前年度损益调整和科目余额表的本年累计数有点差额对不上,报表上的数字和科目余额表上的数字也对过了其他数字没发现问题,这个应该从何查起,和利润表有关系么?相差金额也不大差1.98元,
老师,公司法人的工资对应的个税需要在工资表中体现出来吗?2025年对应的法人个税我都没扣,需要分别找出来再补上吗?补的话就在2026年扣了。有必要吗?
请问一般纳税人找印刷公司印了一些公司宣传画册,取回增值税专用发票13个点的进项票,可以勾选抵扣销项税吗
公司有两个股东一个占60%.一个是占40%,现在要变成独资,%40的转让给60%的,注册实缴310万,未分配利润有90万,需要缴纳什么税费,金额怎么算
老师,请问离职补偿,是离职补偿金,还是离职赔偿金?
老师更正当期的增值税报表之后,当年度的企业所得税报表能更正吗?
你好!有附加税需要更改汇算清缴
老师这个是2019年8月份报错的增值税。只需要更正2019年8月份的增值税报表。还有2019年年度的企业所得税报表就可以了吗?
你好,后期的年报都需要更正因为弥补亏损表金额有变
老师增值税报表只需要更正2019年8月份的就可以吗?系统会自动的往后累计,到时候本年累计的收入就能对上了吗?
你好!补交税金需要更改8,9,10,11,12月 因为当年累计金额有变
你好老师做进项税额转出,更正申报表的时候,需要填在附表2的哪一行呢?
你好!什么原因产生的进项税转出?需要根据具体情况填写
是属于园林绿化工程施工,他购买了一台水泵,然后系统提示它是免税的,不能做进项税额抵扣。需要他把进项税额转出,然后补缴税款。
你好!附表二有免税项目转出一项