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一般纳税人在2019年的时候增值税报错了,少交了增值税了。系统现在又比对出来了,如何补交2019年的增值税需要调企业所得税报表吗?都需要挑哪个时间段的报表?老师有比较好的建议和方法吗?

2024-05-07 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-07 21:34

你好,按规定是要更正当期申报表的,补交增值税的话会产生滞纳金,涉及的附加税通过以前年度损益调整科目,滞纳金的话做到当期营业外支出不可以企业所得税前抵扣

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快账用户2321 追问 2024-05-07 21:43

老师更正当期的增值税报表之后,当年度的企业所得税报表能更正吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 21:46

你好!有附加税需要更改汇算清缴

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快账用户2321 追问 2024-05-07 22:06

老师这个是2019年8月份报错的增值税。只需要更正2019年8月份的增值税报表。还有2019年年度的企业所得税报表就可以了吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 22:07

你好,后期的年报都需要更正因为弥补亏损表金额有变

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快账用户2321 追问 2024-05-07 22:27

老师增值税报表只需要更正2019年8月份的就可以吗?系统会自动的往后累计,到时候本年累计的收入就能对上了吗?

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齐红老师 解答 2024-05-07 23:03

你好!补交税金需要更改8,9,10,11,12月 因为当年累计金额有变

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快账用户2321 追问 2024-05-08 12:58

你好老师做进项税额转出,更正申报表的时候,需要填在附表2的哪一行呢?

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:04

你好!什么原因产生的进项税转出?需要根据具体情况填写

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快账用户2321 追问 2024-05-08 13:06

是属于园林绿化工程施工,他购买了一台水泵,然后系统提示它是免税的,不能做进项税额抵扣。需要他把进项税额转出,然后补缴税款。

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齐红老师 解答 2024-05-08 13:36

你好!附表二有免税项目转出一项

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你好,按规定是要更正当期申报表的,补交增值税的话会产生滞纳金,涉及的附加税通过以前年度损益调整科目,滞纳金的话做到当期营业外支出不可以企业所得税前抵扣
2024-05-07
你好,在附表2进项专转出免税对应的进项里面填写 然后,你账上需要做进项转出。这个已经结转了成本的借利润分配,未分配利润贷应交税费应交增税进项转出纳税调整明细表,扣除项目30栏填写税收金额,纳税调减。
2024-05-08
你好,小企业会计准则可以直接调账。你也可以通过以前年度损益去调整
2022-03-17
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
您好,那你现在等于说,本身是要做营业外收入,你做到了应交税费吗
2023-08-24
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