你好,按规定是要更正当期申报表的,补交增值税的话会产生滞纳金,涉及的附加税通过以前年度损益调整科目,滞纳金的话做到当期营业外支出不可以企业所得税前抵扣

老师,请教,如果去年四个季度增值税少报了,且在第一季度也交企业税了,如反回去年调账,就是要改所有的增值税表和财务报表企业所得税表,我是觉得这改那么多表,工作量太且…,有没有别的好方法呢?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师公司去年的利润表和企业所得税的报表利润不一样现在税局让修改报表,报表多了个营业外收入我已经给他去掉了但是现在借贷不平我要怎么调整,营业外收入做账的时候做错了是应交税费应交增值税,现在我把收入加到应交税费应交增值税里面我的金额不平了我要调哪个科目呢?
老师好!请问一般纳税人申报增值税时出现如图所示的提示,我需要在附表三填列吗,以前也有类似业务,都不用填列附表三,不填又申报不了,咋么办?
一般纳税人在2019年的时候增值税报错了,少交了增值税了。系统现在又比对出来了,如何补交2019年的增值税需要调企业所得税报表吗?都需要挑哪个时间段的报表?老师有比较好的建议和方法吗?
老师好,请问一下新增值税法下,餐饮提供服务同时售卖饮料,销项是不是从主业的6%税率?那酒水饮料进项是13%,岂不是有用不完的进项?
老师:如果是合伙企业,也没有员工,也没发工资,需要每月进行工资薪金所得的零申报吗
行政事业单位乡镇支付乡村美丽宜居项目(硬化路面),能不能开劳务费的发票?
老师我们是钢铁行业,客户的钱25年已经付了,但是我们采购的钱25年没付清,26年付完才取得的进项票,那是不是我这业务还没完成,不能算是25年的收入
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
老师更正当期的增值税报表之后,当年度的企业所得税报表能更正吗?
你好!有附加税需要更改汇算清缴
老师这个是2019年8月份报错的增值税。只需要更正2019年8月份的增值税报表。还有2019年年度的企业所得税报表就可以了吗?
你好,后期的年报都需要更正因为弥补亏损表金额有变
老师增值税报表只需要更正2019年8月份的就可以吗?系统会自动的往后累计,到时候本年累计的收入就能对上了吗?
你好!补交税金需要更改8,9,10,11,12月 因为当年累计金额有变
你好老师做进项税额转出,更正申报表的时候,需要填在附表2的哪一行呢?
你好!什么原因产生的进项税转出?需要根据具体情况填写
是属于园林绿化工程施工,他购买了一台水泵,然后系统提示它是免税的,不能做进项税额抵扣。需要他把进项税额转出,然后补缴税款。
你好!附表二有免税项目转出一项