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老师好!请问一般纳税人申报增值税时出现如图所示的提示,我需要在附表三填列吗,以前也有类似业务,都不用填列附表三,不填又申报不了,咋么办?

2023-11-10 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 16:05

同学你好 是差额纳税的吗

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快账用户3438 追问 2023-11-10 16:08

哦,我忘了上传图片 ,老师,您看一下图片

哦,我忘了上传图片
,老师,您看一下图片
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齐红老师 解答 2023-11-10 16:13

附表三提示的得填写

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快账用户3438 追问 2023-11-10 16:16

以前也有类似业务,都没有填写过,我不明白为什么要填写

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齐红老师 解答 2023-11-10 16:22

同学你好 是什么业务呢

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快账用户3438 追问 2023-11-10 16:26

是研发服务的销售业务

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齐红老师 解答 2023-11-10 16:29

那这个不用填写呀 又不是金融

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同学你好 是差额纳税的吗
2023-11-10
你好,你开的是什么业务的发票?
2023-09-12
你好同学,第10行填写跟第8行一样的数即可,第9行不用填,因为第9行是货物类销售额才填
2022-12-14
你好,同学! 这张表第1列,是自动生成的,也是必须填的。第2-6列是根据是否属于差额征税来填的,属于差额征税就填写,如时不属于就不用填写。如果以前期间不该填,填写了,建议到大厅作更正申报。
2022-05-08
你本期为啥没有申报数据呀,
2022-10-04
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