您好,不用把结账,太麻烦了,把账调整在24年账套里,红冲分录,再做正确的分录 损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替 这分录不影响24年利润表的

小规模公司12月计提印花税的分录写成了:借 管理费用 贷 应交税费 ,季报已经报了,那报汇算清缴年报的时候,这个分录我是反结账回去直接改12月的分录呢,还是在1月的帐里红冲后再重新录正确的分录?
老师您好,请问我们2022年度的主营业务成本做少了,现在还没有做2022年度的汇算清缴,但是2023年的账已经做到3月份,请问在2023年要怎么做调整分录?
小规模纳税人,2023年12月份计提所得税计提少了,1月份我红冲了计提分录,重新写了一张和实缴数一样的分录,2023年的税和财务报表已经申报了,请问我现在还需要在财务软件上做什么账务处理吗?
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
但是,我们是申请高新企业,需要归集研发费用,这个不能做到2024年吧
如果调整2023年,每个月归集,是不是每个月申报表都要调整,还是说所有调整分录都放到2023年12月份里面
您好,那确认要反结账的,因为研发费用辅助账要提供的 2.所有调整分录都放到2023年12月份里面,可以的,研发费用辅助账也是按年做的
那就再新增科目,全做在12月份,比如调整1.2.3月或某月的分录,红冲,再做新正确的分录
您好,是的,摘要里写好调整哪个月哪个分录,我们做研发费用辅助账也好参照
嗯嗯,好的,谢谢老师,
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~