同学,你好 冲会之前的成本结转
老师好!请问库存商品是负数。怎么结转才能平呢??? 我的原分录:借:主营业务成本 -100 贷:库存商品 -100
借应收账款(负数)贷主营业务收入(负数)应交税费(负数) 借主营业务成本(负数)贷库存商品(负数)登入丁字账的时候主营业务收入那不平,怎么办
郭老师,借库存商品正数,借 主营业务成本负数,是怎么回事,
借方:主营业务成本负数 贷方:库存商品 负数 这样做分录允许的吗?
老师首先顾客退回两个商品,我给顾客反货款了分录是借:银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数 借库存商品借主营业务成本负数 其中一个商品报损了是借营业外支出贷库存商品 另一个是反回厂家了,厂家给我们返回了这个商品的货款借应收账款贷库存商品 借银行存款贷应收账款对吗
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录