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22年预付了一笔费用,23年开票,但是23年没冲销,现在要做以前年度损益调整,这个分录怎么写

2024-05-09 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-09 09:57

你好,在汇算清缴前取得发票的都可以扣除,你把发票放到23年确认费用凭证的后面就可以

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快账用户4968 追问 2024-05-09 09:57

分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-05-09 10:00

不好意思,我理解的错位了。这个费用确认在那年了

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快账用户4968 追问 2024-05-09 10:01

22年,对方是23年开票的

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齐红老师 解答 2024-05-09 10:12

23年开的票当时怎么做账的?费用既然确认在22年了那就不影响23年啊。是我理解有误吗?

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齐红老师 解答 2024-05-09 10:20

我明白你的意思了,那就 借:以前年度损益调整 贷:××费用 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整

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你好,在汇算清缴前取得发票的都可以扣除,你把发票放到23年确认费用凭证的后面就可以
2024-05-09
你好,以前年度损益调整,月末需要结转到利润分配,未分配利润需要做第二个分录。
2023-03-30
你好,同学 在本期直接做账,损益科目用以前年度损益调整
2024-05-30
你好!其实主要就是要做汇算调整, 只是做凭证的话这个没什么意义。
2024-07-24
那个不影响23年的汇算的,不会体现在利润表
2024-05-10
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