同学,你好 借:库存商品 贷:应付账款

老师,如果发票未到,款项也未付,货物已经发来了,而且也领用了,我应该怎么做账?分录应该怎么写?
采购货物 货到已付款 未开票 做账 借 库存商品 贷应付暂估款 借 应付暂估款 贷 银行存款 等来发票 借 应付暂估款 贷什么
采购货物 货到款已付 发票还未到 借 库存商品 贷应付暂估款 借应付账款 贷 银行存款 等收到发票应该怎么做
老师好,采购货物,已付款,但发票没回来,如果跨月了,应该怎么做账,具体流程是什么,麻烦老师指导一下,谢谢!
老师好,采购货物,未付款,发票已回来,应该怎么做账?
备考注会,有必要把中级3科的课程先听一遍吗
养老医疗等社保,属于应付职工薪酬吗
请问,2025年12月份工资100万元,2026年1月发放,这100万元成本是如何做账的(2025年12月和2026年1月各如何做账,明细分录?)
申报企业所得税提示这个,怎么操作,这个64115.08在哪看。您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数【64115.08】大于“营业外收入”栏次金额【203.7】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。
企业所得税汇算清缴填写研发费用加计扣除,有退税产生,这个税好退吗,提交退税申请需要什么资料
老师,我们人员把平台1年服务费发票都开出来,一般纳税人怎么处理呢
老师营业外收入需要申报水利建设基金吗/
老师 对公支付房租 但是没有开票 可以在利润中扣除吗
老师,对于销售满多少送的赠品,财务需要做些什么?或者审核什么,或者需要业务那边给我们什么资料?
12月份要计提盈余公积吗?具体数据怎么算?
进项税呢
同学,你好 是专票吗
对的,专票
付款后,是不是这样:借 应付账款 贷 银行存款
同学,你好 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进 贷:应付账款 付款后: 借 应付账款 贷 银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利