同学你好 按不同的 报关单要和发票一致

请问出口退税企业,签订的采购合同,可不可以同一个供应商的几份合同一起开采购发票?还是说一份合同开一张?还是说我们按报关的报关单填的产品数量(例如一份采购合同有两种产品,我分两次报关,那我这份合同开两张发票?)来开?以上三种情况,我可以用哪种?
那这种情况我们多开的属于保费和运费那部分产品金额要怎么做账?我们收到的运费和保费的发票要怎么做账,可以帮我写一下分录吗,谢谢啦?那多出的保费和运费需要在申报出口退税时减掉吗,报关单运保费那里是空白,金额分摊到关单产品里面了
老师,一般生产型出口企业,同一个HS编码可以对应不同的商品名吗?比如7307990000,一份报关上写的是钢铁制液压零件,另一份报关上写的是钢铁管子配件,这没有影响吧?问题2,是不是我开外销电子普通发票,这个名称要和报关单上一致?
老师您好!我想请教一下就是,公司之前出口一件商品A,但是在对方海关退回来了,我们海关让按照进口商品缴纳增值税和关税,现在这件商品A以另一个品名B出口了,对方海关也让入关了,那我这着个中间产生的A复进口增值税和关税可以分别进项抵扣和计入再次出口的商品的成本嘛?还是只能作营业外支出
出口产品,这个产品有分白色和蓝色,那报关单上面,是要按两个不同型号的来做吗,还是说可以就按一种产品来报关
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那我产品名写一样,在规格型号那边区分颜色可以吗
同学你好 嗯 这个可以的