那么就需要在23年做暂估的,修改报表做汇算

,21年的成本报税时暂估了,但是做账时没有做暂估成本的会计分录,成本发票在汇算清缴前才取得,这种情况下这些成本票要怎么做账?
请问老师,我2022年暂估了成本,如果2023年5月汇算清缴的时候,真实的成本还没有出来,该怎么办?
请问各位老师2022年有暂估成本,在2022年没有将暂估成本回来、在2023年进行汇算清缴调增进行了交税,那我2022年暂估成本要在2023年红冲掉吗?
老师您好!2023年末我做的成本暂估,2024年汇算清缴前回来一部分发票了,还有一部分没回来,我现在应该怎么做会计分录?
请问老师,2023年的成本发票,在2024.5.31汇算清缴前回来了,但2023年账套没有做成本,也没有做暂估,这种情况怎么办
老师,小额零星收据不超过1000元的可以税前扣除,指的是某月当天累计购买的总金额不能超过1000元还是指的一个月找不同的个人买的无票的总金额不能超过1000元?
老师,已交税金的借方余额是转到哪里去的
6月转为一般纳税人,以前收的专票进项税能抵扣用么?
老师你好,现金流量表可不可以理解为按照收付实践制算出来的一个现金利润?
1-首笔退税,提单写一个品名大类,报关单有两个品名,其他信息一致有没有影响。 2-另外如果报关单海关编码写错了,如果不主动说有没有影响,因为产品是扣子,报关的时候没分清楚到底是哪个类型
老师,公司a是劳务派遣的,去年刚注册的时候从b分公司调一名员工到a公司办公。社保是从原单位b缴纳的,但去年a公司没有把相应的社保费用支付给b。现在才补支付。 问现在a公司支付这个社保费用要怎么来做分录
老师,餐饮外卖平台收入(如美团外卖、淘宝闪购、京东秒送)怎么核算?学堂有没有相关课程
郭老师在吗,麻烦请教个问题
6月属期的跨区域预征税已申报7月份交的预缴税款,7月份申报时预缴的税款可以在本时期填写预缴的税款?什么填写申报表
加油费做到福利,分录怎么操作,开了发票给公司,需要报个税吗
不修改账套直接做汇算的成本行吗
不行的,必须要先暂估,然后修改报表,因为汇算是以正确的报表为基础的
就是在2023年12月账里做一笔暂估成本,然后2024.5.31此笔成本发票回来,就可以按2023的成本做汇算了,要不然就调增是吧老师
是的,就是那个意思的