除非你的系统支持跨年度查询,你选择开始年月到现在的月份就是

老师,我们是总分公司增值税汇总纳税,现在年末了分公司的转出未交增值税借方为负数,总公司的转出未交增值税科目借方余额正数,切总公司数据大于分公司转出未交增值税科目的余额,年末了我需不需要把这两个公司的这个科目转到未交增值税科目,如果转了这个科目,就会使未交增值税这个科目借方有余额
老师其他应收款期末余额应该在借方,现在我看帐里有一个公司的余额在贷方,我怎么调整科目调到哪个科目呢
老师好:我们有一个跨区项目,期初一部分成本己在总公司列支,包括进项税额,由于工程要求需要开立项目专户,开立了项目分公司,项目帐套后期是独立核算的,之前的工程成本按进度巳经在总、分公司分别结转,请问老师:现在分公司回款。总公司通过什么科目把之前在总公司列支的成本收回来。我问的是对方科目,一方用其他应收款,过渡科目是什么,怎么冲平
老师,我的这家公司投资款迟迟未到账,老板总是用公司像个人借款的方式,用一点打一点的,这样会受到稽查吗。,公司刚成立没有收入项目呢
请问老师,我们公司成立一个研发部,需要从其他部门借调几人,直到项目结束,借调函怎么写
老师,请问一下,审查要用的财务报表,老板说要调报表,比如我收入800,要调收入1000,那是我是自已加200上去吗
老师您好,请问一下银行要的流水近一年的金额是什么呀?
我在25.12月开票376万,不想一般纳税人,我在26.7月开票27万,我啥时候才可以开260万,不成为一般纳税人?
老师你好,我们企业一季度盈利,交了企业所得税,二季度亏损,总体累计还是盈利的,请问我现在怎么处理呀?
老师您好,计算增值税税负率时包括附加税吗
刚接手一家公司,发现两年固定资产加库存,盘点比较混乱,增加有明细但,领用记得不全,现在该怎么处理,马上7月底做新的半年期盘点
我们客户下单到我们香港公司,香港公司再下单到我们东莞公司。实际生产也是东莞公司。现在出货走DHL需要直接从东莞寄到波兰客户公司。中间这个流程报关资料怎么做。
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
酒店已开业,前期装修时购买的家具,布草,地砖,所有的款项都未付清,以前也未做账,现在付钱了,我应该如何入账
我一个项目起初是负20万,截止到现在负10万,当年余额10万,我需要占估成本10万吗,然后次月冲红