在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
老师,你好,去年公司有白条入库的成本(发票没有拿回来),现在汇算需要调增,把这部分成本剔除出来,请问是在汇算清缴里纳税调整项目表的那一栏填写这个数据呢?
老师,我23年成本有一部分没收到发票,这样我需要在汇算清缴的时候做调整,我具体是应该填在纳税调整表A105000吗?这个表里需要填在哪一行呢?老师
老师好,我们有部分成本支出没来票的在去年12月做了成本,现在汇算清缴要调整对吧,请问是填写哪个表呢?没找着相应的表
老师请问去年预估50万成本在汇算清缴前没法取得成本票了,要做纳税调增,是在汇算清缴的哪个表里填写数据
老师好,我们去年底把部分支付了但不来票的做了账,其中有开发成本、销售费用、管理费用,现在汇算清缴是不是将它们合计起来填入<A105000纳税调整项目明细表》中的第30行呢?我试着填入了,发现“本期应补(退)税额数据也没变化呢
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
就按支付了多少钱就填多少吗?填写在第3列(调增金额)吗
账载金额 也要填报的
哦,表中的调增与调减是动不了的,只能填写账载金额与税收金额,这两列都填上对吗
是的,就是那个意思,税收金额0