在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
老师,你好,去年公司有白条入库的成本(发票没有拿回来),现在汇算需要调增,把这部分成本剔除出来,请问是在汇算清缴里纳税调整项目表的那一栏填写这个数据呢?
老师,我23年成本有一部分没收到发票,这样我需要在汇算清缴的时候做调整,我具体是应该填在纳税调整表A105000吗?这个表里需要填在哪一行呢?老师
老师好,我们有部分成本支出没来票的在去年12月做了成本,现在汇算清缴要调整对吧,请问是填写哪个表呢?没找着相应的表
老师请问去年预估50万成本在汇算清缴前没法取得成本票了,要做纳税调增,是在汇算清缴的哪个表里填写数据
老师好,我们去年底把部分支付了但不来票的做了账,其中有开发成本、销售费用、管理费用,现在汇算清缴是不是将它们合计起来填入<A105000纳税调整项目明细表》中的第30行呢?我试着填入了,发现“本期应补(退)税额数据也没变化呢
老师看看这个分录盘盈盘亏的分录对吗?谢谢老师
老师内账的库存每月对不上可以每月冲盘亏吗?
老师帮我看看这个凭证我有点迷糊,谢谢
涉税账务调整,如果跨年了,损益类的调整,在决算报表编制之前的,损益类科目通过“本年利润”来调整。我想问一下,这种调整是回调整在当年,还是跨年的那一年?
能给我解释下这个账做的什么意思么
老师,我公司只有我一个出纳,外账找代账公司做,平时,我将发票及收据给代账公司,我还需不需要做收付业务的记账凭证?如果需要做收付业务的记账凭证,那我的原始凭证怎么办?(原始凭证已经给代账公司了)
关于现金流量表、资产负债表、利润表这三个表我依旧没有搞清楚 填不明白 我需要详细的解释现在我正在填写2月份的这三个报表
老师,您好,请问水果车间成本计算,有方法可以推荐吗
老师,这是辅助生产车间费用的归集与分配例题,我的问题是分录中为什么借记制造费用贷记生产成本?我觉得应该是相反的,请老师教一下
老师,住宿发票可以一次性开两万吗
就按支付了多少钱就填多少吗?填写在第3列(调增金额)吗
账载金额 也要填报的
哦,表中的调增与调减是动不了的,只能填写账载金额与税收金额,这两列都填上对吗
是的,就是那个意思,税收金额0