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老师,福利费进项税额转出应该如何做分录

老师,福利费进项税额转出应该如何做分录
老师,福利费进项税额转出应该如何做分录
2024-05-11 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 16:19

借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户6441 追问 2024-05-11 16:21

老师,上面两个分录哪个对

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齐红老师 解答 2024-05-11 16:22

上面第一个截图的做法是正确的

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借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2024-05-11
您好 请问进项税额入账的时候分录怎么写的
2022-05-03
福利费的进项税额不能抵扣,需要做进项税额转出,分录如下: 借:管理费用 —— 福利费 467.32 贷:应交税费 —— 应交增值税 —— 进项税额转出 467.32
2024-10-09
借:管理费用–福利费,贷:应付职工薪酬–福利费 借:应付职工薪酬–福利费 贷:银行存款
2022-01-06
你好,借:管理费用——福利费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),借:管理费用-福利费 10 借:管理费用-办公费 -10(负数)
2025-05-22
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