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如果3月专票开2000块,但是后来4月又开了折让200块的专票,就相当于负数200,那么分录这个负数200怎么做分录?

2024-05-11 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-11 17:01

你好,确认负数分录 借:应收账款  -200 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项  负数

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快账用户2739 追问 2024-05-11 17:02

我们买东西,不是我们开销项发票

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快账用户2739 追问 2024-05-11 17:03

采购发票的进项转出还是进项负数??

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:05

上面的是销售方 采购方分录 借:库存商品  负数 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 应付账款-200

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快账用户2739 追问 2024-05-11 17:06

借方:库存商品写成主营业务成本可以吗?

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齐红老师 解答 2024-05-11 17:08

如果已经结转,是可以的,冲减成本吧

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你好,确认负数分录 借:应收账款  -200 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项  负数
2024-05-11
负数折让是单独开的红字发票吗
2024-05-11
您好,就按照正确的来做分录即可呢。确认收入
2023-01-05
是 不缴税可以忽略的
2023-04-14
借转出未交增值税 负数,贷进项税额 负数, 借 销项税额 负数,贷转出未交增值税 负数,
2021-01-09
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