你好,确认负数分录 借:应收账款 -200 贷:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数

#提问#四月份,开了一张,200的专票税率是1%个点,今天,发现的时候,准备提交红字发票,发现对方已经抵扣。我想问一下如果这张发票对方,申请,红字发票后,我方开了负数发票,怎么做分录 ?
老师 当期1月份开具了 这张发票 ,然后12月份开具了销项负数 ,那么是做相反的分录吗?如果现在1月份又开具正确的发票又是怎么写分录?
老师2022年12月的免税发票退货,今年3月这么做账?之前分录是这样写:应收账款200,贷其他业务收入209,如果在今年做负数,那我当期的收入就少200,增值税科目的税费喝收入对不上?
老师,快帮帮忙,我一直找不到问题,我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢,附件1、2分录是:第一笔是发现4月份的分录做错了,没有写销项,所以红字冲了4月份的分录,第二笔调整是正确的分录,第三笔销售负数是,4月份有笔发票开错了,5月份开了负数发票,然后又开了张蓝字发票,这个月就这几笔,为什么会是负数呢
老师,我们这个采购合同是1月的,但是当时才发货了3600盒,然后到现在都没有开发票过来,但是我们3月已经开了很多发票出去了,库存已经是负数了,那就算是现在开发票也是4月了,那也只能到4月才入账了吧?但是3月库存已经是负数了,我3月是不是得暂估入职做库存成本了?要不我库存是负数了?那暂估入职的分录怎么做啊?
公积金可以在电子税务局上查吗
上个月申报个税,公积金部分没填,补到下个月一起填两个月的,可以吗
2台享受加速折旧500万以下的固定资产(300+200),也可以享受加计扣除?这个固定资产200其中卖了一台,怎么处理,以后每年调增多少,比方分10年调增,但是当时相当于两次加计扣除了
总资产和净资产有什么区别
上个月申报个税,公积金部分没填,可以不改吗
请教老师,计提附加税是借:税金及附加 ,贷:应交税费。如果我9月份多提了0.01,那10月份是不是直接将原来计提的那个红字冲减就行了?红字-借:税金及附加0.01 贷:应交税费0.01
老师,一般纳税人销售免税货物,购进也是免税的,在申报增值税时需要填进项税额明细表吗
如果公司计划三年内注销,那么我里面的社保啥时候取消
老师,法定退休年龄2041年2月,2025年11月,在EXCEL里面这个数字时间差用函数怎么表示
老师,工伤赔款差额部分分录怎么做
我们买东西,不是我们开销项发票
采购发票的进项转出还是进项负数??
上面的是销售方 采购方分录 借:库存商品 负数 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 应付账款-200
借方:库存商品写成主营业务成本可以吗?
如果已经结转,是可以的,冲减成本吧