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上个月申请了退还多缴的增值税,这个月税款收到了,该如何做申报处理?

2024-05-13 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-13 09:44

同学你好 借银行 贷应交税费应交增值税预交增值税或者已交增值税

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快账用户3601 追问 2024-05-13 09:45

不是账务处理,是如何申报增值税纳税申报表

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快账用户3601 追问 2024-05-13 09:46

现在申报表上一直提醒我要做退税处理,其实这笔款已经退到位了

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齐红老师 解答 2024-05-13 09:51

你你不是在电子税局上申请的退税吗

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快账用户3601 追问 2024-05-13 09:54

是的,电子税务局申请的退税,并且钱已经退到位了,但是还是显示多缴增值税,应该是收到钱了要在申报表上哪个地方体现出来

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齐红老师 解答 2024-05-13 09:57

1.确认退税款项:首先,您需要确认银行账户已经收到了税务机关退还的多缴增值税款项,并核对金额是否准确。 2.调整会计记录:在您的会计系统中,您需要调整与多缴增值税相关的会计记录。具体来说,应该包括:记录相应的会计分录,例如:借:银行存款贷:应交税费-应交增值税减少“应交税费-应交增值税”科目的余额(或增加相应的借方余额,如果原先是贷方余额)。增加“银行存款”科目的余额,以反映收到的退税款项。 3.税务申报:在您进行当月的增值税申报时,不需要将收到的退税款项纳入申报范围,因为这笔款项是之前多缴的税款的退还,不是当期的税款。如果您使用的是电子税务局进行申报,确保在申报过程中没有错误地包含退税款项。 4.记录和存档:将与退税相关的所有税务文件(如退税申请表、税务通知、银行转账凭证等)妥善保存,以备日后审计或查询。在公司的财务档案中,更新相关记录和文件,以反映多缴增值税的退税情况。 5.更新财务报表:根据退税情况,更新公司的财务报表,确保所有财务数据都准确无误。

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快账用户3601 追问 2024-05-13 10:05

您看,我这多缴的增值税已经退到位了,但是申报表上还是显示多缴增值税,然后要我申请退税

您看,我这多缴的增值税已经退到位了,但是申报表上还是显示多缴增值税,然后要我申请退税
您看,我这多缴的增值税已经退到位了,但是申报表上还是显示多缴增值税,然后要我申请退税
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快账用户3601 追问 2024-05-13 10:07

您发的第3点税务申报还是没能解决我这个问题

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齐红老师 解答 2024-05-13 10:11

一般申请退税之后申报表里自动减了

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同学你好 借银行 贷应交税费应交增值税预交增值税或者已交增值税
2024-05-13
你好 预收账款开具零税率的发票 填写在零税率的栏次进行申报
2020-11-16
您好,您的问题回复如下: 1、针对上个季度开票,本月需要红冲的情况,在报税方面,需要遵循一般的红冲和报税流程。首先,确保有上月开具的发票和需要红冲的原因,如发票有误或客户退货等情况。其次,联系税务机关,咨询具体的操作规定和所需的文件。接下来,根据税务部门的要求,可能需要填写红冲申请表或类似的表格,详细说明红冲的原因及涉及的发票信息。提交申请后,税务机关会审核申请,如果符合规定,会批准进行红冲操作。 2、在红冲操作完成后,你需要更新会计记录,确保账目准确反映发票的红冲情况。并在当月的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税,将已经开具的红字发票信息填入纳税申报表中。完成这些步骤后,你将能够进行正常的报税操作。 3、至于多缴税款的退回问题,通常情况下,退税的时间取决于多个因素,包括税务局的处理速度、申请的时间、银行的处理时间等。税务机关应当自接到纳税人退还申请之日起30日内查实并办理退还手续。在实际操作中,如果退税申请无误,退税通常会在一定时间内到账,但这个时间可能会因为税务局的工作量、系统的维护、节假日等因素而有所延长。 4、如果退税申请需要人工审核或补充材料,可能会需要更长的时间。如果退税申请在年度汇算清缴期内提交,且税务局审核通过,通常会在当月或次月内到账。 以上是相关问题回复,希望能够帮到您。
2024-04-10
你好,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票一栏填写正数
2021-11-02
你好,应退税额,当时你提交了有金额吗?
2024-11-15
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