你好,这个代抵扣认证了没有?
老师您好,自然人电子税务局员工个人承担的养老金是不是每个月都要在个人养老金扣除管理填报信息了?
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
现在还没有
那你准备认证的进项大于消项吗?如果是的话,这个发票能拆开吗?拆不开的话,你不想交税,那就全部认证,然后留底。
我之前咨询过,说可以不用全部认证,但也有说要全认证的然后直接留抵就可以,老师我想问一下是留抵好呢还是不留抵好呢
你好不留底最好不要留底。留底的话,有风险。因为有些地方税务局他不允许留底,他会要求你们处理了。你不申请退税,那就做无票收入。
那我们公司现在那些待抵扣的进项税都是可以拆开的,我是不是可以先不用认证,需要多少就认证多少
是的对的,可以这么做的
那如果认证的话我是选择先认证以前开过来的进项票还是没有这个时间限制,什么时间的都可以
哦,没有时间限制的,现在长期都是有效。
留抵的怎么做分录呢老师
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
转出未交增值税,在借方有余额的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快