建筑异地预交税费月末,不需要做结转到未交增值税 借:应交税费-预交所得税 贷:银行存款

建筑行业,预交增值税(简易计税),月末的时候,怎么结转这个预交的增值税?需要转到未交增值税吗?怎么写分录?
建筑行业异地预缴税款后,月底增值税结转如何做分录?需要做借:应交税费-销项税 待:应交税费-简易计税 应交税费-预缴增值税,这样做对吗?
老师好!建筑公司异地预交了增值税,附加税,企业所得税,实际公司有进项,不需交增值税,预交的税款分录怎么做
建筑异地预交税费月末需要做结转到未交增值税吗,预交企业所得税怎么做
老师,异地预交的增值税及附加还有企税。请问当月,只结转附加税可以吗?预交的增值税以后哪个月月需要抵减时,哪个月再结转到未交增值税。企业所的税也是,哪个季度需要交企税时再做结转到所得税费用,如果当年都不需要交企税。就不需要结转预交的企税。来年退企税时,做借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税!请问老师这样做对不?
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
那企业所得税和附加税呢,需要做计提吗
只计提交的附加税,因为本地申报时按本地实缴的附加计提
增值税没有计提直接做预交增值税借方,附加税和所得税要计提?分录怎么做?
计提附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 交税 借:应交税费-预交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
增值税计提的时候这部分已经预交的需要做吗
增值税直接申报时计入预交增值税,不需要计提