你好!是影响未分配利润,应交税费
老师建筑业公司22年的暂估10万,在23.5.31前没有回来发票,在7月份回来发票了,我冲减暂估就是借利润分配未分贷应付账款暂估,之后怎么做分录?(借工程施工贷银行,然后呢)
你好,a公司现在在做2024年的账,发现2023年有一次费用重复记账了,现在要在2024年的账里红冲,科目计入利润分配,那么这时候会导致2024年的利润表净利润累计数跟资产负债表上的(未分配利润期末数减未分配利润期初数不一样),差额正好是红冲的这个数,请问是否有影响,有没有关系
现在是2个问题老师,第一个是暂估发票来了一部分红冲了还有几万没来,我直接纳税调增交税了,其他应付款也做了利润分配,我看影响了今年的利润分配想问会有问题嘛,第二个是去年12月暂估,1月全部红冲,5月份来了一部分,是不是直接纳税调增,然后做管理费用,未分配利润嘛
老师你好,我们是小规模纳税人。 2023年做了暂估成本,2024年4月份用“以前年度损益调整”冲销了暂估,然后又根据发票用“以前年度损益调整”做了新的帐。 现在这个情况,要做2023年所得税汇算清缴,那年报的财务报表该怎么填呢?谢谢老师
老师,我有3个问题,2023年汇算清缴5月底截止,12月份有一笔暂估款14.9万,刚好利润是负数不用交税;4月份开票来了7.8万。 1,我是14.9万先冲红,再入账7.8万吗?还是只冲红14.9万-7.8万部分? 2,冲红借方科目是什么?因为12月暂估款结转到本年利润去了,是不是冲红借方未分配利润? 3,拿票的这7.8万入到几月份? 4,14.9万-7.8万调增是填哪个表哪一行?
给人民解放军军事科学院开增值税发票是不是只能开普通发票,我们现在已经是数电发票,开不了数电专用发票吧
老师您好,我现在更正申报2024年的个税,出现了这种提示,我应该怎么选择合适呢,就是我之前按零已经申报了,但是我把专项附加扣除我已经也选上扣除了,现在不知道应该怎么选择合适呢
您好老师,今年发现去年有一笔进项税额转出是管理费用 ,但是报表里没有这笔,想今年做调整,请问怎么处理好?
老师,业务招待费不是按60%扣除吗?我这个1660*0.6=996扣除这些吗?可是系统怎么带出来这个数呢如果按千分之五扣,也不是这个数啊
老师一客户用房子抵我们公司账款,我们给他们开13点专票,他们把房子抵给我们,房子是他们自己建的,可以让他们给我们开13点专票吗?
您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我账务怎么做呢。还有一部分在职的给做到工资里去了,给付掉这块怎么做账呢,
老师,老板名下一个公司B收到A公司银行承兑汇票200多万,分解支付后剩余100万。张100万转另一个也是老板的建筑公司(法人不是老板),现在又从建筑公司转回A公司。等于兜兜转转一圈回到A公司了,这样有问题吗
企业是小微同时也是高新技术,申报企业所得税的时候,选择享受小微企业的优惠政策,研发费用加计扣除还可以填报吗?
选项AB内容不完整,能算对吗
为什么有的企业,法人汇入,贷方用其他应付款,有的用其他应收款
那不影响2023年的财务报表,那我怎么补税?
你好!是影响的了。你没有发票的部分要补税
那我做出来的账没看到影响呢,是哪个步骤做错了吗
我应该在2023年做冲红分录还是在2024年3月份做也可以?
关键是我做在2024年3月份,做出来影响的是2024年期末的未分配利润,不影响2023年的
你好!嗯,软件上做出来确实是这样
实际上是要更正期初数
啊?那一般是怎么做的?
我的意思是不影响2023年的数据,那我怎么去补税?
你好!你汇算清缴要调增了。
更正2024年的期初数?可是问题是原件做账是不可随便变更得了的呀?
你好!这个跟原件有什么关系呢。看是什么时候发生的业务,按权责发生制来操作就行
唉,老师,我觉得您可以详细的说一下,我跟您聊了这么多,我还是没明白,您说得太少了,
可不可以把整个思路说出来?
你好!我也没搞懂你到底哪里不明白。 2023年暂估50万,那我在2024年3月份冲红这个暂估,用了未分配利润科目,然后影响的是哪里的数据? 首先,你应该用以前年度损益调整。其次,不管你用以前年度损益调整,还是未分配利润,都是影响未分配利润和应交税费 至于这个应交税费怎么来,是要更正23年汇算清缴
那我在账上就没有提现出来?
就是我做的凭证,结转的财务报表得出来的数据跟税务申报的不一样了
因为汇算清缴需要报一个2023年的财务报表,这个报表应该以我冲红调整后的数据为准,汇算清缴也是要根据我这个财务报表来的,但是的做的账没有提现这数据
老师,您要是没有心思回答问题就别接问题?用意是什么?
你做的账没有体现这个数据,就补充做分录去把它体现出来就可以了。哪个不对或者缺失,就去补对应分录
那我要在哪个时间段补账呢,它不是没体现,是提现在2024年了,我说的是不影响2023年的财务报表,那汇算清缴根据什么数据来填写,麻烦老师看清楚我问得问题
是这样,你如果想要做正规,就要去改23年的数据,然后更正申报 如果你不按正规的做,就没办法体现在23年里面。
怎么会存在正规的说法呢?不能及时回成本,先暂估成本,汇算清缴之前补齐成本或者调出暂估成本然后补税,这个做法本身就是正规的,我就是想知道我的账要怎么做,才能让做的账与电子税务局的报表是一致的
那按照您的意思的话,调出暂估成本就是,只要不是去改2023年的数据就是不正规了?
这个做不了,做了汇算,你要调整的部分,是调整23年期末,也就是24年期初,要去填表,手动更正23年的期末。
账上做没用,除了上面说的返回去更正外,账上是不会出现你想要的情况的,只会在24年体现
软件是没办法手动更正期末数据的或者期初数据的,还没做汇算清缴,但是知道回不了成本了
嗯,账上除了回去更正,没有其他办法了。