您好,对的,是这么理解的
老师您好,我们代客户支付了一笔货款给我们供应商,收款客户款项时是预收账款,支付给供应商款项是预付款项,因为后来客户直接跟供应商合作,这两笔预收预付一直挂账,请问应该怎么冲销呢
老师,跟同一家企业有应收账款的往来,也有预付账款的往来,这两个科目不能合并到一起对吧
公司之间的往来是不是计入,应收账款,应付账款,个人之间的,是不是计入其他应收应付
老师,想问下,公司跟供应商有业务来往,我司付款给对方公司 发票末收到。可以做借方 应收账款,票到了 再冲应收账款吗?
之前有人代账往来用的是预付账款和预收账款,我现在只能跟着做了吗?
搬运装卸费普票开具是不是可以开9个点的 它属于道路陆运吗?
老师出纳付款一般是根据什么付款呢,后面附什么原始凭证呢,自己单位的进货单还是厂家的销货单
老师,申报个税的自然人电子税务局,换了电脑以前的专项附加数据和申报数据能跟着过来吗
我们国企付给个体户款项必须对公吗,个体户可以开公户吗,1
工程结算在账套中的科目编码是多少?
出差异地,借用别家公司的车,过路费油费自己承担,报销时需要附借车协议什么的吗?
老师,请问公司经营范围变更大约需要多少工作日?
商贸公司,发票额度申请一定要上传合同吗,可以短期先不做合同的吗,比如我要调额50万,一份合同可能就是3万多,要上传10份合同?而已我是当月调额的 合同日期可能是7月的,现在完结才开票的,日期有影响吗
你好老师,我想问一下这个红冲118.11无票收入,我这个月报税是不是得减少无票收入呀
请问,10年前的发票要冲红,还能冲红吗?
有特殊情况呀
您好,有,一个公司又是客户又是供应商,为了好对账,只用一个往来科目
如果是这样的,就防止乱就用一个科目是吧?正常的四个科目都可以用是吧
您好,是的是的,是这么理解的
啥意思没有懂还是?已经晕了,那你到一个新单位,你怎么知道它是哪种情况呢
您好,不是全新公司按以前财务的科目做,全新公司每一笔交易是收款就用应收嘛,
问题是我拿到一张银行付款单付给供应商的我不知道他以前入的什么科目啊
您好,找摘要呀,这个公司的名称就能查到这个分录,看到科目了嘛
还是看不懂咋办呢?
哦哦,查询凭证时,过滤条件 摘要 包含 (这个单位的名称)就能搜到分录了
查到了之后看不懂怎么办
您好,截图我给您看好不好,大家都是从不会到会的
明天给你截图
您好,好的呢,一起分析