到期了,对方对付了,就不需要体现了

现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边,19年季度报表按系统数据填报,去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题,现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的,就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了,我现在按系统数据填报,还是修改期初数据
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
老师,想问下,就是我们去年有做票据业务,2亿,打比方讲出票日是6月,到期日是12月份,在23年报表资产负债表里还能体现应付票据期末余额2亿的数据吗,还是说到期了就不体现了
老师,请问,我现在补报 2023 年1 季度的财务报表,突然发现资产负债表的期初余额 ,对不上的原因是:当时做汇算清缴的时候,事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额,就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了,这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了,但是我上传报表是按照金蝶上来的,现在补上传 2023 年的报表,这个要怎么样处理呢,是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢?
老师好,23年6月份的承兑汇票(不确定当时是直接开出去的还是用收的银行承兑汇票转出去的,目前应收票据的余额是对的),现在还挂账呢,怎么才能检查一下是哪儿出问题了呢,按说23年6月的汇票早就到期了吧,银行流水里边也没找见这笔对应流水的支出
老师你好,请问电商企业现在做收入是以平台上的哪个数据为准?是销售金额还是账户收款金额为主?
老师,请问我们的客户他差我们的钱,我们差他的钱,可以公司写个情况说明,把这笔款项对冲了
你好老师个体户经营超市员工维修做饭的电锅会计分录怎么做
老师,你好,我们是一家旅游,住宿餐饮一体的公司,我们现在想注册一家酒店,一家餐饮,一家旅游公司,这种注册成个体更好还是公司更好,注册资本金应该是多少
货代行业发票问题:货代行业中,国际运输费是开0税率的发票吗,还有港杂费这些是不是都是开0税率的发票?我看很多同行都是开0税率,那岂不是增值税相当免税了?货代行业收船东的也是0税率的发票
企业所得税季报中研发费用不自动取数。这个要单独再填吗
个体工商户怎么预缴纳税经营所得
老师我9月份付款的,10月份发票到,9月份做账报税我可以预估一个成本吗
老师,现在平台都需要自己报送收入吗
你好老师小规模纳税人营业执照变更减资在网上怎么操作