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老师,小规模公司开具劳务派遣差额征税普票154869,扣除额150000元元,按差额4869不含税销售额申报了收入,请问如果账务处理按4869入主营业务收入的话,150000应该怎么做账呀

2024-05-15 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-15 15:34

你好,那你剩余的那一部分做了预收账款吗?如果是的话,借预收账款贷应付职工薪酬工资。

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你好,那你剩余的那一部分做了预收账款吗?如果是的话,借预收账款贷应付职工薪酬工资。
2024-05-15
借应收账款5万, 贷主营业务收入5万/1.05 应交税费、应交增值税5万/1.05*5% 借主营业务成本5万/1.05 应交税费、应交增值税5万/1.05*5% 贷应付职工薪酬5万
2023-08-21
开的1%,账上也是做的1%,优惠的2%,不用做账务处理。
2024-12-26
你好;  你增值税按扣除后的金额来报的; 你 企业所得税是根据你做账的营业收入 减去营业成本来体现的 ;分别去写哈   
2023-03-16
您好,您的667.13是根据差额计算的?普通发票差额部分不需要纳税
2023-04-14
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