你好,补税大部分是直接补缴,然后有滞纳金不允许。

老师,假如3月收到留抵退税100元,但当期扣除完进项税和累计加计抵减后,不需要交增值税。4月扣除剩余加计抵减后,需要交增值税1000元,那么三项附加应该是 70.20.30,但由于之前100元可递减的附加税还没有扣除过,那么4月实际应交的三项附加是不是就是70-7.20-2和30-3,这么理解对吗
请问老师 公司是一般纳税人 制造业可以增值税加计抵减 1一9月可抵减5000元 9月未交增值税2000元 抵减2000元后不用交税 9月这抵减的增值税2000元怎么做账
外贸企业,去年开了免税发票,今年税局说属于出口不免税,视同内销,就改了去年增值税报表把增值税及附加税金补交了,这样的话,交的增值税就是收入减少了,附加是费用增加了。那么今年汇算清缴的时候,这两项怎么填报表呢
若是被查出少交增值税的话,那么是怎么补交税的?比如少交5000元,那么是这5000元加增值税及附加税的滞纳金?还是说可以这5000元中,用4000元的进项发票抵扣,抵扣完1000元加增值税及附加税滞纳金?
老师您好,税务查出不能抵扣的进项票,现在补交了增值税以及附加税还有滞纳金,账上现在应该怎么做分录合适呢
你好,我们是银行业协会,只有会费收入,需要申报所得税吗?
物业公司经营范围里有餐饮管理,可以开餐饮服务费发票吗?(是生活服务里的餐饮服务)
直播间拍的课程老师什么时候教做账
小规模纳税人,售卖固定资产原值28000元,累计折旧18000元,固定资产清理10000元。卖出价格8400元,怎么做账呢
original non negotiable海运提单这个什么意思
今年小规模纳税人的税率是不是恢复到3个点没有什么优惠了
老师,我们其他公司法人名下的房子,他们的物业费,停车费,燃气费都想在公司缴纳,这些费用开发票也是开户主发票,我们想用个体户查账征收的付这些款,还需要开发票?开不开年底都需要调增吧
老师,请问缴纳工会经费是按实发工资还是应发工资缴纳
老师,本月合计划红线划错行了怎么更正
老师,我们总部公司买回来货物带票然后分给自己下面的个体,可以平价平出,是否需要确认收入
老师,1、有滞纳金不允许是啥? 2、少交增值税,要补交的是少交增值税金额加增值税及附加税的滞纳金,还有要交什么吗? 3、对企业还有什么影响
不允许抵扣的意思。
少交了增值税、所得税没有少交吧。如果没有的话,增值税附加税和滞纳金。
它会影响企业的信用等级的。
好的,谢谢,喜欢郭老师的回答。知识点扎实,条理清晰,准确解答!
不用客气,工作愉快。