1、企业计提工资时:
工资(含个人缴纳部分社保和公积金)先计提,计入相关费用
借:管理费用等——工资
贷:应付职工薪酬——工资
2、企业发放工资时:
借:应付职工薪酬——工资
贷:银行存款等 (实际发的工资)
其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分的社保和公积金)
应交税费——个人所得税 (扣除个税部分)
3、企业计提单位缴纳的社保及公积金时:
借:管理费用——社保 (社保和公积金)
贷:应付职工薪酬——社保 (含公积金)
4、企业缴纳社保和公积金的时:
借:应付职工薪酬——社保
其他应付款——社保
贷:银行存款等
每个月单位计提工资社保公积金个税,次月发放的会计分录请问怎么写?
老师,您好!请问计提和发放工资、医社保、公积金的分录怎么写?谢谢!
请问正常计提工资发放工资会计分录 缴纳社保公积金分录
请问下计提工资、社保、公积金和发放工资的分录怎么写?
计提工资,社保,公积金,个税, 发放工资,社保,公积金,个税 怎么写会计分录
老师,银行现金凭证装订一起,转字单独装订可以吗
职工教育经费按多少收
汇算清缴前少结转成本,小企业会计准则怎么调账
老师,我公司是一般纳税人前段时间老板开进来了14000元9%的枸杞专票,还有一张8400元免税的普票,我在认证进项税发票时这两张发票也都认证了,税也已经报过了。 我的问题:第一:这两张发票进项税额能否抵扣? 第二:如果不能抵扣、进项税额已经抵扣税已经报完了,那报表和账务要怎么修改。
老师您好,请问已抵扣的进项税额作进项税额转出的会计分录
老师,就是我们的供货商啊,他拉了我们的砖啦,发票也开啦。然后呢,他给给这个啥,给货款,他就不直接打货款,就要让我们给提供工人的卡。然后,他要以工人形工人工资的形式来给抵这点儿货款,这是什么情况呀?对于我们来说,这个存在什么问题?
公司24年11月成立,25年1月才有流水,可以0申报嘛?
老师请问下,e表中,B列与F列编码是一样的,但是F列是顺序打乱后的编码,现在要把A列的类别应对到F列,要用什么公式来做匹配呢?麻烦知道的老师把公式写出来下,感谢
老师好!请教下我司购买挖机合同59.2万,已开发票59.2万,公司已付11.8万,余款租赁公司已代付,现我司每月还租赁公司连本带利息两年50.5万,怎么做帐?谢谢老师
老师,我们只是做门框的,玻璃是我们在别的玻璃厂下单子,不进我们厂,直接送业主家安装,但是我们给业主报价里面包含玻璃款,我们也付玻璃厂玻璃款,应付玻璃款这个应该记什么科目
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你