同学,你好 嗯嗯,是的

老师,小规模纳税人,确认收入分录是借应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额,对吗
我公司小规模纳税人,月不超10元免增值税,那我收入的分录是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税一免缴增值税,等季度终了借:应交税费一应交增值税一免缴增值税贷:营业外收入这样可以吗
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
老师,小规模纳税人销项税会计分录是哪一个?借:应收账款/货:应交税费应交增值税销项税额吗?贷:主营业务收入
代理记账公司小规模纳税人公司,每月收入,借预收账款贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税吗?这个税按照百分之一录入吗?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
没有给对方开票,每月也得结转收入吧
同学,你好 嗯嗯,是的
按月结转收入,摘要怎么写?
同学,你好 摘要:业务收入
收款未开票,借现金贷预收账款。每月结转业务收入借预收账款贷记主营业务收入贷记应交税费应交增值税。开发票后怎么做账?不用应收账款这个科目吗?
同学,你好 之后开发票了,先红冲之前的收入,在重新做 借预收账款 负数 贷记主营业务收入 负数 贷记应交税费应交增值税 负数 借预收账款 贷记主营业务收入 贷记应交税费应交增值税。
全额开发票可以吗?就是收了一年的代账费,全额给对方开票可以吗?
同学,你好 嗯嗯,可以的
那预收账款借方就有余额了,每月继续结转收入就可以了吗?直到结转完成吗?
同学,你好 一正一负,没有余额
这里没有余额。收到钱借银行存款贷记预收账款。每月借预收账款贷记主营业务收入贷记应交税费应交增值税。这步有预收账款有余额吧
同学,你好 没有 一借一贷
代账费是一年付款一次,按照月结转收入。
同学你好 那会有余额,这个不要紧
比如一年1200元。收到借银行存款1200贷预收账款1200,每月结转收入借预收账款100贷主营业务收入99贷应交税费应交增值税1
同学,你好 嗯嗯,可以的