同学,你好 嗯嗯,是的
老师,小规模纳税人,确认收入分录是借应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额,对吗
我公司小规模纳税人,月不超10元免增值税,那我收入的分录是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税一免缴增值税,等季度终了借:应交税费一应交增值税一免缴增值税贷:营业外收入这样可以吗
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
老师,小规模纳税人销项税会计分录是哪一个?借:应收账款/货:应交税费应交增值税销项税额吗?贷:主营业务收入
代理记账公司小规模纳税人公司,每月收入,借预收账款贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税吗?这个税按照百分之一录入吗?
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工商企业即时信息怎么填写,每一次变更都要填吗,还是填截止到2024年的还是现在的
个人房子过户给公司会有哪些税要交?
老师,我们是农产品收购企业,我们企业去年几张开具的农产品收购企业不符合规定需要做进项税转出,然后红冲去年的发票,并且税务局需要我们去取得农产品收购进项专票,那公司取得的进项专票是今年的,还能抵扣去年的进项吗,我太不明白
老师,我们小规模,必须在6月份记入这笔收入,我们这个季度发票已经超过30万了,我可以在6月份先做了收入分录,再7月份也就是下个季度再开这笔的发票嘛
你好,自然人电子税务局对上年度员工个税进行了退税,但是退税状态显示已失效,失效原因是纳税人本人更正,这是什么意思
4月份支付的房租,发票也是4月份开的,但是合同是租赁期是3月开始的,我摊销房租的话是从收到发票当月开始摊销,4月份应该吧3月加上4月的一起摊销掉对吗
老师,请问花生开票是免税的吗?超市里面卖花生开票
你好,公司兼职人员怎么发工资
没有给对方开票,每月也得结转收入吧
同学,你好 嗯嗯,是的
按月结转收入,摘要怎么写?
同学,你好 摘要:业务收入
收款未开票,借现金贷预收账款。每月结转业务收入借预收账款贷记主营业务收入贷记应交税费应交增值税。开发票后怎么做账?不用应收账款这个科目吗?
同学,你好 之后开发票了,先红冲之前的收入,在重新做 借预收账款 负数 贷记主营业务收入 负数 贷记应交税费应交增值税 负数 借预收账款 贷记主营业务收入 贷记应交税费应交增值税。
全额开发票可以吗?就是收了一年的代账费,全额给对方开票可以吗?
同学,你好 嗯嗯,可以的
那预收账款借方就有余额了,每月继续结转收入就可以了吗?直到结转完成吗?
同学,你好 一正一负,没有余额
这里没有余额。收到钱借银行存款贷记预收账款。每月借预收账款贷记主营业务收入贷记应交税费应交增值税。这步有预收账款有余额吧
同学,你好 没有 一借一贷
代账费是一年付款一次,按照月结转收入。
同学你好 那会有余额,这个不要紧
比如一年1200元。收到借银行存款1200贷预收账款1200,每月结转收入借预收账款100贷主营业务收入99贷应交税费应交增值税1
同学,你好 嗯嗯,可以的