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老师,就是这个联营的超市的分录,处理的,但是我想到了一个问题,就是我们已经在四月做了暂估入库这个联营供应商的库存商品了,现在这样子,有啥关联吗?

老师,就是这个联营的超市的分录,处理的,但是我想到了一个问题,就是我们已经在四月做了暂估入库这个联营供应商的库存商品了,现在这样子,有啥关联吗?
2024-05-18 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-18 17:18

同学你好,你的意思是4月份先做了暂估,然后5月才知道准确的结算金额吗

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齐红老师 解答 2024-05-18 17:19

如果是,多退少补就行了,或者可以先冲销之前暂估的分录,然后再重新做一笔正确的分录

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快账用户6450 追问 2024-05-18 18:59

不是这样子的,我们超市帮联营商卖商品。他们给我们结算手续费,卖的商品的钱,不算我们超市的收入,算联营商的,你听懂了吗?

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齐红老师 解答 2024-05-19 07:14

懂的,然后你现在的疑问点是什么

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齐红老师 解答 2024-05-19 07:26

你们对的是联营商,不是供应商

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齐红老师 解答 2024-05-19 07:27

联营商跟你们之间,就按照委托代销商品来就可以了

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相关问题讨论
同学你好,你的意思是4月份先做了暂估,然后5月才知道准确的结算金额吗
2024-05-18
财务经理的意思可能是,对于已经暂估入库的商品,只需在次月发票到达后进行冲销处理,而无需再次进行暂估。同时,与库存商品相关的预提费用应单独处理,而不是与暂估入库的库存商品混淆在一起
2024-05-10
货物到了没有发票 暂估入库
2024-05-10
联营商给你们开发票的你们就要做购进的库存商品 卖出去就要做收入哦
2024-05-17
你是真实的暂估就不用调账,只做纳税调增了
2024-04-19
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