结转或者暂估xx业务成本
请问老师,暂估成本应该怎么暂估?是借:成本-技术服务 贷:应付(暂估),最后结转成本,还是应该直接 借:主营业务成本 贷:应付(暂估)
老师,预付账款暂估这么记账对吗(普通发票技术服务费) 前期已经先付款了: 借:预付账款 贷:银行存款 季度末未回票,先暂估成本: 借:主营业务成本—服务成本 贷:预付账款—暂估 回票后: 借:预付账款—暂估 贷:预付账款
老师好,请问暂估成本可以借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估吗
老师,暂估成本时借主营业务成本贷应付账款中,贷应付账款是贷应付账款-暂估成本吧,
老师,您好!我们是技术服务行业,暂估时,借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估应付账款,想问一下老师暂估时摘要写什么啊?
我们是老项目的房地产企业,对方开了一张建筑工程服务3%专票,我们可以抵扣吗
我们是一般企业,采购货物要签合同吗?合同供方签还是需方签?怎么开?采购发票开完要不要交印花税?
单位是一般纳税人,2020年10月购入一辆车,账面价值是1118787.62元,购进时已经全部抵扣。2025年前已经全部计提完折旧。2025.8月开出一张40万的二手车销售统一发票,需要缴纳多少增值税(按理应该是40/1.13*13%),有没有其他办法
老师,这个经营范围可以开劳务普票吗?
老师,能请教一下总公司与分公司是跨省的,独立核算和非独立核算在增值税和企业所得税的缴纳上有什么区别吗?
我们企业是一般企业,采购货物是必须要签采购合同吗
开发票增值税13万,我要交增值税12万,小税种交多少钱怎么算
我问一下,就是我们公司他们之前买来生产的那个设备机台,然后现在要做二手卖掉了。那这一个的话,发票我们可以自己开吗?嗯,要怎么开具?
老师,请问24年四季度多缴税不退税了,24年年报怎么调平?
我们是一般纳税人,制造业,专票是13个点,能开6个点或者9个点或者2个点的普票吗?
哦,还需要写具体某个项目的名称啊?
你好需要写 写清楚具体的项目
好的,老师!两个项目一起暂估可以么?
可以的,两个项目的话,那你能分出哪个是多少来吗?分不出来的话,直接写暂估服务成本
分不出来哦,我们公司规模不大,账也没做的那么细,成本费用支出都在某个项目上都不太清楚,那我摘要就按照老师您说的写:暂估服务成本哈?问题大不大啊?
可以的 没有问题的
好的,谢谢郭老师指导!上月的账上我做了暂估的分录,这个月收到15万的成本发票,摘要写:冲消暂估服务成本合适吗?分录:1.借:主营业务成本 负15万,贷:应付账款——暂估应付账款 负15万 2.借:主营业务成本,借:应交税费一待认证进项税额 贷:银行存款,老师帮忙看看分录对不?
x是的对的,是这么做的
好的,谢谢老师!3月份我暂估了130万,还想问一下老师4月份不用重新暂估了对吗?后期陆陆续续收到成本发票按照上面的分录冲消暂估就行了是么?
可以的,可以这么做的,你看一下你需求吧,你需要的话你就暂估。
老师,3月份暂估130万,今年估计差不多够了,我的意思是,4月的成本发票只进来15万,离暂估的金额不够,需要把之前暂估的冲消掉,重新暂估?还是不管它后期来票了直接慢慢冲消掉!
3月份不会收入小于成本吧?
没有,就是利润有180多万,太高了,所有暂估了130万
那就可以的 可以这么做的
那3月份账上做暂估130万就行了,后面几个月这130万成本发票陆续到了,我再陆续做冲消暂估的分录就行了对吗?其它还需要干啥吗?还有想问一下老师,暂估这130万有规定必须多长时间内取得成本发票吗?
你不想交所得税,你就暂估,其他的没有要求。只要会款提交之前,你发票到了就行。
好的,谢谢老师!老师指的是明年企业所得税汇算清缴之前发票能到就行是吗?
是的,对的,是这么做的。