好,这个具体的是什么的,办公费还是啥的?
老师,去年应付账款,对方没开发票,当时做了一笔借应付账款-A公司贷银行存款,之后这笔材料款全部用了,就又做了一笔借主营业务成本贷应付账款-暂估应付款,现在这张发票回来了(发票日期是今年的),这笔费用汇算清缴填写扣除类其他项账载金额的时候需要填写进去吗
老师,2022年的时候账上暂估了一笔费用,在22年汇算清缴时没有收到发票做了纳税调增,23年收到了发票,账上红冲了22年暂估的费用,将这笔金额做到长期待摊费用里,做23年的汇算时不用调整吧?
老师,2022年的时候账上暂估了一笔费用,在22年汇算清缴时没有收到发票做了纳税调增,23年收到了发票,账上红冲了22年暂估的费用,将这笔金额做到长期待摊费用里,做23年的汇算时不用调整吧?
老师,去年我账上管理费用有一笔暂估,年底发票没回来我红冲了,现在做汇算清缴填期间费用时这笔负数的费用填哪里,如果不填的话本年累计数又对不上
老师好,年初的时候支付了一笔房租,期间一直没有取得发票,年底的话就直接 一次性 做到管理费用里去了,现在汇算清缴了 确定发票拿不到了,汇算清缴已经把这笔房租做纳税调增了,那么会计账目上还要不要做做什么分录,如果要做的话,这个分录该怎么写?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不是上市公司 用会计准则 租金怎么做账
这个代表什么意思?老师
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,后续暂估如何处理,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?而且暂估约多暂估10万
老师您好 材料成本差异是借超支 带节约 相反方向做结转 ,-2% 这里是节约差异率 那就应该计贷方 为什么记到借方去了 ?难道是这里哪儿能看出来是结转吗?
这是什么意思?请教老师
上交去年汇算清缴企业所得税,这个会计分录怎么做?
我当时暂估的是其他
好,那就放到其他里面
我现在是红冲了暂估了,是负数,这个负数直接填在其他那里对吗
你好,你是在2023年红冲的吗?如果是的话对的。
期间费用那里填负数不会有异常吧
你好,你没有其他的证书吗?
你其他里面没有正数 你申报试一下吧。