你好,开发票一个价格,不开发票一个价格,一般都是购买方来出。一可以跟你老板说,买方承担税点,但是开不开发票,你需要咱自己做出选择,哪一个少选择哪一个。你也可以看一下,你们单位需要开发票的话,支付的税点是多少,然后你们没有发票,少抵扣的税款又是多少,这两个一对比就行。

老师材料9000不含税 说是给我10个点买票 那我开给我的票是价税合计或者说是我出的钱应该是 9000/0.9=10000 还是9000*1.1=9900元
老师货已经提走了,是样品,当时没谈价格,现在就是对方让给报一个含税单价和一个不含税单价,对方要开普票(小规模)这个税点全部怎么算,该是多少
老师你好,单位采购去买东西,小票价格是不含税的,回来跟我说可以开票,这边月底开来专票了,金额对不上,我问他,他说他是补了税钱开来的专票,小票的是不含税的价格,要来报税钱,这是什么操作?可以这样?我要怎么做账呢?请老师指点
老师好,老板们说的实际成本中的不含税价格和含税价格计算公式怎么计算?比如不含税价格是92元,进项发票说的8个点,那么含税价应该是多少,呢
老师你好,请问我们本来是一个公司后面分开了变成了两家公司,现在老板还是同一个人,实际业务是分开后的一个公司谈的业务,签合同和开票还是之前公司与客户签的,现在想把这个钱拿回到谈业务的这个公司,那么这边拟什么合同比较好?
我们是一般纳税人,那开普票专票都是要13的税的吧
你说的税点应该怎么算呢,老师
假设一般纳税人增值税有抵扣的,按照抵扣之后的税负。
那我是不是可以问老板,他家的价格是不是要加上13%的税点,是这样问吗
一般纳税人商贸的有进销抵扣的,增值税税-2%,所得税税-1%,然后附加税6%,印花税万分之3减半。这就是根据小型微利企业来的,然后加起来就可以的。附加税的是用2%乘以6%。
你说的抵扣就难讲,有现金购买的
你好,也就是没有进项抵扣吗?如果是的话,那就按照13%算这个增值税。然后企业所得税是5%的话,就算5%。然后再加上附加税、印花税。
郭老师!你看业务要求这样开的,那边只转了10000过来 品名:仪表 含税单价8元 数量:1250台
你这个已经含税啦,你现在是要算不含税对吗?
这样我们是不是就亏了呀 如果要收税点是不是要2800的税啊(附加税算10%的情况下)
不收如果就这样开我们就亏了2800了
那你当时怎么跟人家约定的?
你说的含税单价是8,那不就是包含了税款?
没有约定,之前是卖产品给他没有开票因为价格低都是亏本的 现在估计是负责人跟他关系好想让他开
你好。你们现在是想输出一点,如果你有进项抵扣的。3.15%。
你也可以多收,反正是不能低于这个金额。
那我要怎么和他们说, 说这样给一万块钱开票一万,会亏损2800的税钱吗
那我问老板,就这么多钱,不收税点钱吗,是这样问吗
等于这个金额也不行吧
那你的成本是多少的?
还有老师你这个3.15%怎么算出来的
增值税2%,附加税等于2%乘以6%,印花税万分之3,所得税1%。
成本就是销售价结转的还是亏, 请问这几个点得出来的
2%加2%乘以6%加上万分之3,加上1%等于3.5%再计算一下。