您好,汇算清缴按照审计报告的财务报表申报
老师,年报什么时候报?汇算清缴报的财务报表是调整前的还是调整后的?工商年检是不是报汇算清缴调整后的财务报表?
老师,22年汇算清缴财务报表已按账面申报,审计报告出来的的财务报表,数据有变,已经申报的财务报表是不要按审计调整的报表更正申报呀
汇算清缴时先填写财务报表,是要填写调整后的报表吗?比如有业务招待费按比例需要调减,财务报表中业务招待费是不是就按调减的数字填写了
老师,审计报告的财务报表和实际的财务报表有部分金额是不一样的,需要调整吗?是调账还是调报表啊? 汇算清缴年报的时候按哪个报表的数据填写啊?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
前两个问题呢?
这个具体审计为啥调整菜财报呢?重分类科目吗?
是其他应收款 、其他应付款、应交税费这三个科目的数据有调整,算重分类吗?应交税费正常财报上上负数,审计都调成0了
哦,这个你财务报表调整就成,账不用动
那老师可以详细说一下这三个的关系吗?为什么这三个之间做调整啊?
我的理解是他有了负数,所以要调整正数才需要调整。
但其他应付款是正数啊,
那你就得跟审计确认一下,为啥要调整了
比如说看看是不是你做账做错了
账没做错,老师应该知道审计是怎么做的调整吧。就告诉我其他应付款和其他应收款之间是怎么做调整的就行
审计怎么调整我不清楚,这个你就需要问下审计才行
那老师刚说的重分类是什么意思啊
为什么是负数要调成正数啊
说白了,就是报表出现负数不好看,所以才调整成正数