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请问一下老师,出售固定资产时有开具发票,收入是入其他业务收入,另外开票是开3%的发票,但是在申报时是减按2%缴纳增值税,减免的1%增值税是入哪个科目呢?是入其他业务收入还是入营业外收入呢?

2024-05-21 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-21 15:18

你好这个记入营业外收入。

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快账用户7400 追问 2024-05-21 15:19

明白了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-05-21 15:22

你好,不用客气的了。

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你好这个记入营业外收入。
2024-05-21
专票的话开了几个点就得交多少税。
2022-04-02
这个收入入营业外收入,这8万需要缴纳所得税
2022-01-18
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
您好,按正确的把报表改过来就可以了。本质上相当于前期申报有错误,现在更正一下。
2025-05-16
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